你好,應(yīng)該是按照不含稅的,你們是一般納稅人嗎?如果是的話,收入是不含稅的,收到的成本是專票的是不含稅的,這個(gè)費(fèi)用如果是專票允許抵扣的,也是不含稅的。 收入減去成本減去費(fèi)用減去營(yíng)業(yè)外支出,加上營(yíng)業(yè)外收入減去所得稅費(fèi)用,等于你的凈利潤(rùn)。
老板要的利潤(rùn)和會(huì)計(jì)上要的不一樣,他們是今年全部收入減去全部支出算利潤(rùn),收入支出含稅,交的稅費(fèi)屬于支出,這樣算的利潤(rùn)等于銀行存款加應(yīng)收預(yù)付庫(kù)存減應(yīng)付嗎
老師,我想問一下,公司全部的含稅收入減去全部含稅成本,再減去全部的費(fèi)用,是不是凈利潤(rùn),需要換算成不含稅收入嗎?
老師,利潤(rùn)是用不含稅的營(yíng)業(yè)收入減去成本,費(fèi)用對(duì)嗎?謝謝!
計(jì)算公司內(nèi)部利潤(rùn)時(shí) 用含稅價(jià):收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費(fèi)用-稅金及附加,不需要在減增值稅對(duì)嗎? 且用含稅和不含稅計(jì)算出來的利潤(rùn)是一樣的對(duì)嗎?
老師,算利潤(rùn)是用不含稅收入減去不含稅成本嗎,沒有別的費(fèi)用
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,是這樣的,我們是一般納稅人,有外賬和內(nèi)賬,現(xiàn)在要算實(shí)際的經(jīng)營(yíng)成果,收入日?qǐng)?bào)里面是是含稅的,成本的也是含稅的,這樣我的數(shù)據(jù)容易處理
可以的,內(nèi)戰(zhàn)的話可以價(jià)稅合計(jì)的。
我是用含稅的收入減去含稅的成本,減去所有的費(fèi)用,也是凈利潤(rùn)吧?
好對(duì)的是的是這么做的。