同學(xué):您好。 1、首先我們打開需要編輯的EXCEL 表格,選中需要編輯的單元格。 2、然后我們右鍵單擊單元格選擇打開“設(shè)置單元格格式”。 3、然后我們?cè)趶棾鰜?lái)的窗口中點(diǎn)擊選“自定義”,之后在類型下方的輸入框前面輸入“-”,點(diǎn)擊確定即可。

老師,你好!報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,信息采集時(shí)上個(gè)月離職的有一批人,這個(gè)月又有一批人入職,報(bào)送的時(shí)候上一批人的數(shù)量一直在里面,是要怎么操作一下呢
老師,早上好,請(qǐng)問(wèn)表格里一排都是正數(shù),想批量的在前面加上負(fù)數(shù)符號(hào)怎么操作呢
早上好老師,請(qǐng)問(wèn)下,在e表中,第一列中有很多種相同型號(hào),,第二列是數(shù)量,我想在第三列匯總相同型號(hào),在第四列統(tǒng)計(jì)相對(duì)應(yīng)的數(shù)量,要怎么操作呢,謝謝!
老師后,親問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬(wàn),開了負(fù)數(shù)10萬(wàn),實(shí)際金額應(yīng)該20萬(wàn)的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬(wàn),不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問(wèn)該怎么操作呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度要在15號(hào)之前申報(bào)上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,但是賬都沒(méi)有做完,怎么上傳,不上傳又影響信用,0申報(bào)上傳又說(shuō)申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和申報(bào)的企業(yè)所得稅的利潤(rùn)不符,這可以怎么操作避免呢
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤(rùn)率是利潤(rùn)/收入還是利潤(rùn)除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%, 請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對(duì)方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡(jiǎn)異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問(wèn)下公司的凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤(rùn)100萬(wàn),那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬(wàn),那公司剩余凈利潤(rùn)為95萬(wàn),假如分給股東70萬(wàn),是不是針對(duì)70萬(wàn)再交20%的分紅費(fèi)就是14萬(wàn),股東收到手的錢就是70-14=56萬(wàn),股東再針對(duì)56萬(wàn)交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬(wàn)元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰(shuí)的
公司的客戶來(lái)公司這邊檢測(cè)產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎

