同學你好 去稅局大廳補申報
老師,你好,我想問一下我新成立了一家公司,但是目前為止連銀行賬戶都沒有開,也沒有什么費用和業(yè)務,不知道怎么做賬,但是現(xiàn)在季度申報又需要提供財務報表,這個怎么辦呢?不上傳財務報表會有什么影響嗎?
小企業(yè)會計準則,我已經(jīng)知道怎么去申報季度的企業(yè)所得稅,也知道怎么去上傳季度的報表數(shù)據(jù),因為我看得懂財務軟件出具的報表。但問題是我看 看不懂企業(yè)會計準下財務軟件出具的報表,所以用企業(yè)會計準則的報表去申報季度企業(yè)所得稅和上傳季度報表數(shù)據(jù),我又不會了,請老師幫忙解答吧,
老師您好,想問一下我在電子稅務局申報二季度企業(yè)所得稅,目前在財務報表報送環(huán)節(jié)填寫三表一注,都填完了“上傳文件”時,提示“您上傳的財務會計制度類型與正在申報的財務會計制度類型不一致,請重新上傳”,我接下來該怎么樣操作
請教下老師: 1. 企業(yè)每月的財務報表,不需每個月要在電子稅局申報上傳是吧? 2. 是否有規(guī)定要求最遲多久一次要在電子稅局上申報財務報表?還是在一個財務年度之內,任意時間上傳財務報表都可以? 3. 必須要在每年5月底匯算清繳企業(yè)所得稅之前,必須上傳申報上年度12個月的財務報表? 4. 請問進入電子稅務局,點擊哪個菜單界面,可查看到之前各月份已申報上傳的財務報表?
老師好,請問每個季度要在15號之前申報上傳財務報表,但是賬都沒有做完,怎么上傳,不上傳又影響信用,0申報上傳又說申報的財務數(shù)據(jù)和申報的企業(yè)所得稅的利潤不符,這可以怎么操作避免呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?