你好 多交了還給你退稅的吧 是的話掛著就可以 退回做相反的
老師,2020年會計(jì)沒計(jì)提增值稅,2021年新會計(jì)交稅直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,導(dǎo)致2022年余額表已交稅金借方余額,現(xiàn)在能把已交稅金借方余額調(diào)平嗎?分錄怎么寫?小企業(yè)準(zhǔn)則,小規(guī)模企業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人年底應(yīng)交增值稅科目借方有余額,稅都已經(jīng)交完了,就是多交了,現(xiàn)在怎么調(diào)平,會計(jì)分錄怎么寫
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個(gè)分錄?
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個(gè)余額,但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額已交結(jié)平的情況下,已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
老師你好 公司兼職人員發(fā)了工資后開的發(fā)票內(nèi)容是(勞務(wù)*其他加工勞務(wù))像這種情況還需要給兼職員工申報(bào)個(gè)稅嗎,兼職人員開發(fā)票時(shí)寫哪方面的內(nèi)容不需要另外再申報(bào)個(gè)稅了,還是說兼職人員不管是否開發(fā)票都要申報(bào)個(gè)稅。謝謝老師
公司減資操作步驟,以及賬務(wù)上怎么處理(原注冊公司時(shí)沒按照注冊資本實(shí)繳)?
老師,我現(xiàn)在每個(gè)月計(jì)提法醫(yī)教學(xué)活動經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,實(shí)際要用到的時(shí)候就拿發(fā)票來報(bào)銷,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎
老師,請問報(bào)銷單報(bào)銷可以用單位自制的嗎?
老師,收入是A公司收款,后面發(fā)現(xiàn)客人重復(fù)兩次匯款,B公司退款的,b公司和A公司賬怎么做呢
老師,居間費(fèi),舉例來說,您給我介紹業(yè)務(wù),我給您返點(diǎn),您給我開票,這個(gè)發(fā)票開什么品類?
老師,對方公司給我們提供3年的殺毒軟件服務(wù),圖為開票內(nèi)容,稅率為13。應(yīng)計(jì)入無形資產(chǎn)還是什么?
老師,單位個(gè)稅的完稅證明pdf格式在哪里下載?
老師 現(xiàn)在小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么。
老師,建筑裝飾跟對方簽訂的清包工合同,簡易計(jì)稅,請問我方可以開具3%的專票給對方嗎
是專票作廢交的增值稅,當(dāng)季度抵了普票應(yīng)交增值稅的,當(dāng)時(shí)沒有做分錄,現(xiàn)在查出來的,老師具體分錄怎么做呢?
那你普票借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 的嗎 沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的嗎
普票做過應(yīng)交稅費(fèi)的
那不對 還有差額嗎 金額大嗎 不大的借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師有3000多元
可以的 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快