你好 多交了還給你退稅的吧 是的話掛著就可以 退回做相反的
老師,2020年會(huì)計(jì)沒計(jì)提增值稅,2021年新會(huì)計(jì)交稅直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,導(dǎo)致2022年余額表已交稅金借方余額,現(xiàn)在能把已交稅金借方余額調(diào)平嗎?分錄怎么寫?小企業(yè)準(zhǔn)則,小規(guī)模企業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人年底應(yīng)交增值稅科目借方有余額,稅都已經(jīng)交完了,就是多交了,現(xiàn)在怎么調(diào)平,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個(gè)分錄?
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個(gè)余額,但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額已交結(jié)平的情況下,已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
是專票作廢交的增值稅,當(dāng)季度抵了普票應(yīng)交增值稅的,當(dāng)時(shí)沒有做分錄,現(xiàn)在查出來的,老師具體分錄怎么做呢?
那你普票借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 的嗎 沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的嗎
普票做過應(yīng)交稅費(fèi)的
那不對(duì) 還有差額嗎 金額大嗎 不大的借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師有3000多元
可以的 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快