可以不用做的,做也可以,不做也可以。
原先我們收了一個人的賬款是1.1萬。當(dāng)時是計入其他應(yīng)付款。現(xiàn)在我們要把欠的這筆應(yīng)付款還給對方,直接轉(zhuǎn)對方的私賬嗎? 還款時的會計分錄是: 借: 其他應(yīng)付款 -某某 貸: 銀行存款;對嗎?
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點(diǎn),我們先把錢打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費(fèi)用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
我們公司有一個在讀博士,在學(xué)校就讀可以有項目,項目有補(bǔ)助金5W,是以我們公司名義申請的項目打到我們公司的對公賬戶?,F(xiàn)在要把這5W打給在讀博士,需要個稅嗎?還是直接打給他,直接打給他就當(dāng)做他私人打款到對公賬號再退給他:到賬時:借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——博士名字 退給博士:借:其他應(yīng)付款——博士名字 貸:銀行存款。這種處理可以嗎?
有個公司把他們的購買檔案室的款項打錯進(jìn)我們的對公賬戶,我們把錢退回去了。這個也要計入外賬嗎?分錄是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?借方有點(diǎn)不確定
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補(bǔ)提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
如果做的話會計分錄怎么做
借銀行存款貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)是汽車修理。保險理賠的車輛進(jìn)入我們公司賬戶,要不要開票。會計分局要怎么寫呢
你好,你看保險公司那邊的要求,沒有開發(fā)票的可以做無票收入。
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)。
這公司沒要求開過票,能做營業(yè)外收入嗎?
你好,可以的,可以這么做的,但是你們少交了增值稅。