同學(xué)你好 那就只能調(diào)增了哦
請(qǐng)問(wèn)老師,公司上個(gè)月做了筆業(yè)務(wù),款已結(jié)清,貨已收到,但是對(duì)方公司卻因稅負(fù)偏高遲遲不給開(kāi)具發(fā)票,1:這個(gè)月底這該如何記賬?2:上月底已經(jīng)做了分錄全部計(jì)入庫(kù)存成本中 借,庫(kù)存商品 貸,銀行存款 3:這個(gè)月想走這批貨,但是對(duì)方遲遲不開(kāi)發(fā)票,我們公司還能不能開(kāi)這批貨的發(fā)票 不考慮本公司稅負(fù)!
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)工程已付款,已暫估入賬,對(duì)方遲遲不開(kāi)票來(lái),匯算清繳前還收不到票怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司19年已經(jīng)支付對(duì)方工程款,還剩余少數(shù)尾款沒(méi)結(jié)清,合同也沒(méi)約定如何開(kāi)票,現(xiàn)在對(duì)方要求付完尾款開(kāi)票,已經(jīng)付的尾款遲遲不開(kāi)票,怎么辦
請(qǐng)教老師,去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務(wù)處理,匯算已經(jīng)把這筆錢調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅。
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開(kāi)給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
我記得在哪里看過(guò),這種對(duì)方惡意不提供發(fā)票的情況,可以根據(jù)付款憑證和合同可以計(jì)成本,有這個(gè)規(guī)定嗎
同學(xué)你好這個(gè)沒(méi)有 你可以投訴
好的,請(qǐng)問(wèn)給甲方購(gòu)買的電器,餐車等應(yīng)該計(jì)入什么科目,
同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎 是在收入里包含的嗎 如果是計(jì)入成本
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝