你好;? 那你就現(xiàn)在補做 繳納分錄 。 然后去補計提分錄才行的? ;跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目??
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),現(xiàn)在有包工頭給我公司干活,包工頭去稅務(wù)代開的發(fā)票給我公司,開的工程款的發(fā)票,還有一些稅收完稅證明(個人所得稅、印花稅、增值稅和附加稅)這些怎么做會計分錄呢?
老師我問一個問題就是我去年12月完稅證明沒有入賬增值稅和附加稅還有工會經(jīng)費、印花稅、環(huán)境保護費這些都沒入賬怎么調(diào)整呢具體會計分錄怎么做
四月份6稅2費退稅提交,我們當(dāng)時直接是抵欠稅費,未作賬務(wù)處理,賬面就一直掛著還有稅費未交但實際是二沒有欠稅費,現(xiàn)12月份想做調(diào)整,增值稅附加稅印花稅的差額應(yīng)該怎么用會計分錄體現(xiàn)出來?應(yīng)該怎么寫分錄,多謝
老師,我是一家小規(guī)模公司,業(yè)務(wù)少做的手工賬,上個季度,我忘記計提增值稅,增值稅附加,印花稅,還有工會經(jīng)費。這個季度這些都繳納了,會計分錄我怎么做?我還要計提嗎,還是直接實繳的做
圖一題目的變動成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動成本率30天和60天的可以用同一個變動成本率?60天的變動成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張該銀行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關(guān)系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個公司承兌那不現(xiàn)實吧? 如果按照圖片的意思就是可以隨便找個承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務(wù)費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)。總監(jiān)在財務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
請使用微信掃一掃登錄
怎么做會計分錄呢補計提和以前年度調(diào)整的分錄怎么做呢
?你好;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 城建稅? -? 教育費附加-? ?地方教育附加 -環(huán)保稅? ;? 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;? 以前年度損益調(diào)整-印花稅? 貸銀行存款 ;? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 城建稅? -? 教育費附加-? ?地方教育附加 -環(huán)保稅? ;? 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;
謝謝老師
不客氣,幫到你就好,滿意請給予評價