你好;? 那你就現(xiàn)在補做 繳納分錄 。 然后去補計提分錄才行的? ;跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目??
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),現(xiàn)在有包工頭給我公司干活,包工頭去稅務(wù)代開的發(fā)票給我公司,開的工程款的發(fā)票,還有一些稅收完稅證明(個人所得稅、印花稅、增值稅和附加稅)這些怎么做會計分錄呢?
老師我問一個問題就是我去年12月完稅證明沒有入賬增值稅和附加稅還有工會經(jīng)費、印花稅、環(huán)境保護費這些都沒入賬怎么調(diào)整呢具體會計分錄怎么做
四月份6稅2費退稅提交,我們當(dāng)時直接是抵欠稅費,未作賬務(wù)處理,賬面就一直掛著還有稅費未交但實際是二沒有欠稅費,現(xiàn)12月份想做調(diào)整,增值稅附加稅印花稅的差額應(yīng)該怎么用會計分錄體現(xiàn)出來?應(yīng)該怎么寫分錄,多謝
老師,我是一家小規(guī)模公司,業(yè)務(wù)少做的手工賬,上個季度,我忘記計提增值稅,增值稅附加,印花稅,還有工會經(jīng)費。這個季度這些都繳納了,會計分錄我怎么做?我還要計提嗎,還是直接實繳的做
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬,第二季度44萬,第三季度預(yù)計0沒有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請退稅嗎?什么時候申請呢
審核報銷和付款的原始憑證,是會計還是出納的事
小規(guī)模開票額度怎么申請,申請完要等報完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
怎么做會計分錄呢補計提和以前年度調(diào)整的分錄怎么做呢
?你好;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 城建稅? -? 教育費附加-? ?地方教育附加 -環(huán)保稅? ;? 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;? 以前年度損益調(diào)整-印花稅? 貸銀行存款 ;? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 城建稅? -? 教育費附加-? ?地方教育附加 -環(huán)保稅? ;? 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;
謝謝老師
不客氣,幫到你就好,滿意請給予評價