你好; 你12月做暫估處理了嗎? ?
老師,我們購(gòu)進(jìn)貨物,隨貨同行單是12月份來(lái)的,相當(dāng)于12月份已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)票是隔年1月才來(lái)的,可以把1月的發(fā)票放到12月做賬嗎?
去年12月份取的的費(fèi)用發(fā)票,放到今年1月份入賬可以嗎?
老師,12月份的發(fā)票1月份才收到可以放到1月份入賬嗎
老師,1月份收到的成本發(fā)票,可以放到12月賬里面嗎,謝謝
老師,去年10月至12月份的發(fā)票,1月份才報(bào)銷,可以在匯算清繳的時(shí)候放到去年的費(fèi)用去嗎,12月拿到發(fā)票怎么做賬
生育津貼怎么領(lǐng)取,社保在懷孕生產(chǎn)期間不能斷交嗎
個(gè)體戶需要怎么做才可以開(kāi)票
公司購(gòu)買的財(cái)稅課會(huì)員費(fèi),計(jì)入什么科目?
老師,我去年八萬(wàn)費(fèi)用做到今年,去年12月份的報(bào)銷單報(bào)銷流程走了好久,一直拖到今年2月才報(bào)銷完,再加上去年的管理費(fèi)用也大,所以我就都做到今年來(lái)了,可以嗎
對(duì)方兩個(gè)公司在一個(gè)集團(tuán)下面,一個(gè)開(kāi)票一個(gè)收款可以嗎?需要補(bǔ)什么資料
老師,請(qǐng)問(wèn)下,別人公司給我們了一張電子商業(yè)承兌匯票然后,我們找了一家貼現(xiàn)的,公賬上給我們打了十萬(wàn),貼現(xiàn)利息,我們私下,給的,現(xiàn)在怎么做賬,這張票,假設(shè)是a公司給我們的?我們的老會(huì)計(jì)說(shuō)的,a公司給我們只是往來(lái)款,這個(gè)意思?現(xiàn)在怎么做平?這不是找銀行貼現(xiàn)的,如果是找銀行貼現(xiàn)的,那個(gè)貼現(xiàn)的利息可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后說(shuō)這是私下找的,讓我不要體現(xiàn)這個(gè)給我們打錢的貼現(xiàn)的這個(gè)公司,現(xiàn)在怎么做
一般納稅人注銷不過(guò),沒(méi)顯示原因,窗口說(shuō)他們看到跨月了需要補(bǔ)報(bào)7月個(gè)稅。只能看到這個(gè)。我重新登錄稅務(wù)局,預(yù)檢也是顯示這個(gè)需要報(bào)才可以提交注銷,問(wèn),正常來(lái)說(shuō)他們看不到其他原因了,是表示問(wèn)題就只有剛說(shuō)得那個(gè)嗎。如果還有其他原因,例如成本票不夠啥的,都能一并知道吧?
老師我去年有一筆固資產(chǎn),3000元,在24年6月已入賬,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有入固定資產(chǎn)卡片,也沒(méi)有進(jìn)行計(jì)提,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做。
之前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理:固定資產(chǎn)入賬是,借固資22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793,含稅金額(包含上面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34),按他的做法,這里折舊金額應(yīng)該是22825.66才對(duì)。 現(xiàn)在重新做賬,糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)(開(kāi)專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 這樣賬務(wù)處理發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(之前會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了沒(méi)有入賬固資,我現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,固資入賬金額增加2967.34 ,但原會(huì)計(jì)做固定資產(chǎn)折舊時(shí),錯(cuò)誤的包含了稅額2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。
老師你好我想咨詢一下,我們家發(fā)票額度不夠了,但是,貨已經(jīng)賣了,錢也收到了,應(yīng)該怎么做賬,下個(gè)月開(kāi)發(fā)票了又怎么做呢
沒(méi)有暫估
你好; 那你就直接1月做賬; 涉及損益走以前年度損益調(diào)整? ?