借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,借:費(fèi)用 負(fù)數(shù)
老師好!我們是一般納稅人,2021年12 月入了一筆費(fèi)用,以為是普票,今天收到票,才發(fā)現(xiàn)是專(zhuān)票,怎么會(huì)計(jì)處理?
你好,我們是一般納稅人,一個(gè)客戶(hù)是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時(shí)候開(kāi)具增值稅專(zhuān)票三十幾萬(wàn)給他們,到今天她們會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開(kāi)的也是13點(diǎn)的,專(zhuān)票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)了,讓我們重新開(kāi)具,這個(gè)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,22年7月專(zhuān)票+普票開(kāi)票12萬(wàn),22年10月開(kāi)票12萬(wàn),今年10月-12月開(kāi)票預(yù)計(jì)490萬(wàn),,我會(huì)被核定為一般納稅人嗎
老師,我們是一般人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年7月的空調(diào)專(zhuān)票,今天才收到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?分錄是什么呢?
老師,下午好,23年10月有一張發(fā)票,本來(lái)收到的是專(zhuān)票,但是我記賬的時(shí)候把它當(dāng)成普票入賬了?,F(xiàn)在我改怎么處理。一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
不需要紅沖嗎?
這個(gè)只需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖紅之前多確認(rèn)的費(fèi)用就可以
那這樣會(huì)影響到今年的利潤(rùn)嗎?
是的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅稅額影響本年利潤(rùn)
那費(fèi)用呢?
就是減少當(dāng)年度費(fèi)用啊
但這不是去年的費(fèi)用嗎?
你這個(gè)稅額不大,可以計(jì)入當(dāng)期的
老師,可以來(lái)個(gè)完整分錄嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,借:費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:本年利潤(rùn)? 負(fù)數(shù),貸:費(fèi)用 負(fù)數(shù)