久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

月末計提工資怎么做憑證

2022-03-03 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-03 14:04

借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅。
2022-03-03
你好; 比如 1、資本化支出 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——資本化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 (2)達到預(yù)定用途時結(jié)轉(zhuǎn) 借:無形資產(chǎn) ?貸:研發(fā)支出——資本化支出 2、費用化支出 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——費用化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 (2)每期期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用 ?貸:研發(fā)支出——費用化支出 ? ?明細你們自己根據(jù)實際加?
2023-04-17
借研發(fā)支出費用化支出貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 然后期末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用,貸研發(fā)支出費用化支出。
2023-04-17
你好 需要計提折舊,稅金等 借:管理費用等科目,貸:累計折舊 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—附加稅等 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(或貸方),主營業(yè)務(wù)收入等科目,貸:管理費用等科目
2022-03-08
你好,需要計提的, 計提時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納時, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-18
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×