你好,你可以只紅沖差額。
1月固定資產(chǎn)開始計提折舊,但是2月發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票開錯,重新以后。1已經(jīng)計提了,2月份把計提沖銷掉嗎重新計提
老師,1月份工資,社保計提多了,下個月要沖掉多計提的部分,沖的話隨便2月份,3月份或是7月份,8月份都可以沖吧?
1月計提1月工資計提多了,2月沖銷重新計提,那不是1月份的費用計到二月了嗎
1月份的工資1月算不出來,要到2月才算出來,1月工資在1月怎么計提?是去2月補(bǔ)計提然后發(fā)放嘛?
1月計提的工資是1月產(chǎn)生的?那1月的工資不在1月份計提,可以在2月的時候發(fā)放工資后在計提?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個月賣幾家貨,四個月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會計師并不打算信賴控制,這時A注冊會計師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會對與審計相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
那也是1月費用多算了差額部分,2月費用少算了差額部分
可以的,可以這么做的。
那不是少算了嗎,不少算的辦法是什么
你好,你一月份多做了費用,二月份少做,這兩個連起來年累計是正確的。
那我單個月的利潤不準(zhǔn)了呀
對的是的,反結(jié)賬修改,這個是最準(zhǔn)確的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。