是的,需要改為期末數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在申報財務報表季度報表,電子稅務局期初數(shù)和我財務軟件打印出來期初數(shù)不對,資產(chǎn)負債表期初電子稅務局和財務軟件不一致,我是手動在電子稅務局資產(chǎn)負債表期初數(shù)修改為和我這邊財務軟件資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)一致嗎,還是不用管它
老師,在電子稅務局里面填的那個資產(chǎn)負債表,我們做出來的資產(chǎn)負債表,長期待攤費用是年初數(shù)和年末數(shù)都是負數(shù),我怎么填呢
老師,我們公司是21年成立的,現(xiàn)在申報21年度的財務報表,電子稅務局資產(chǎn)負債表里期初數(shù)據(jù)自動帶出來,我們是不是應該改為期末
老師,我想問一下,電子稅務局填報21年第四季度的財務報表(利潤表,資產(chǎn)負債表),是直接看21年12月期末的數(shù)據(jù)嗎
老師您好,23年12月的財務報表我后面有更正申報。現(xiàn)在申報一季度財務報表的期初數(shù)據(jù)電子稅務局帶出來的是23年12月首次的數(shù)據(jù),而不是更正后的數(shù)據(jù)。23年年度財務報表我還沒有報。那這次一季度的期初數(shù)據(jù)我要修改嗎?謝謝
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?