你好,一個(gè)月一共這200塊錢嗎?如果是的話,讓他給你出一個(gè)收據(jù),借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)或者是主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款,備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目,你們給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬可以抵扣所得稅,不需要發(fā)票的。
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
老師,是每個(gè)人每天200,一個(gè)星期2人一共支出2800
那得需要對(duì)付,讓給你們開勞務(wù)發(fā)票才可以抵扣所得稅,如果沒有發(fā)票的話,你給他申報(bào)個(gè)稅,正常做賬也可以的,但是不允許抵扣所得稅。
申報(bào)個(gè)稅,按工資所得還是勞務(wù)所得?還用扣個(gè)稅嗎
按照勞務(wù)報(bào)酬的需要交個(gè)稅的,超過800的都需要交納 2800減去800)乘以20%
可是臨時(shí)工是不愿意開票也不愿意扣個(gè)稅的,老師在實(shí)務(wù)中有什么好辦法可以操作嗎
直接支付出去,你們不給他扣個(gè)稅,匯算清繳調(diào)增。
嗯,這種情況不代扣個(gè)稅,匯算清繳調(diào)增利潤,企業(yè)這么操作,沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
你好,企業(yè)沒有風(fēng)險(xiǎn),他個(gè)人有風(fēng)險(xiǎn)的,少交了稅。
好的,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。