你好,學(xué)員,內(nèi)帳的話,是實(shí)際支出的
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師,您好。就是我公司的車,每個(gè)月的過路費(fèi)都是銀行直接扣款,但是比如我9月份實(shí)際做的是8月份的賬目,但是8月份的通行費(fèi)電子發(fā)票在當(dāng)月并沒有開出來, 像這種情況我是掛, 借:應(yīng)付賬款-上海公共交通卡。。。 貸:銀行存款。。 然后下個(gè)月發(fā)票開出來再 借:管理費(fèi)用-過路費(fèi) 應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-上海公共交通。。 是這樣嗎老師
老師請(qǐng)問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),做利潤表時(shí),應(yīng)當(dāng)減去當(dāng)月實(shí)際支出費(fèi)用,還是減應(yīng)當(dāng)支出費(fèi)用,比如,二月份我給司機(jī)報(bào)銷維修費(fèi)500元,但是這個(gè)維修費(fèi)是一月份發(fā)生的,這500元我應(yīng)該在哪個(gè)月作為費(fèi)用扣除,再比如,二月份我應(yīng)當(dāng)付維修費(fèi)100元,但是司機(jī)沒來報(bào)銷啊,我也沒有票子,三月份時(shí)才來報(bào)銷交票子,這100元我是應(yīng)該扣在二月份里嗎
老師,比如我3月份報(bào)的是2月份的個(gè)稅,我在做工資表的時(shí)候不是要扣那個(gè)社保嗎,會(huì)計(jì)讓我扣3月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用,但是社保不是應(yīng)該減當(dāng)月產(chǎn)生的,也就是2月份的嗎,我們會(huì)計(jì)說理論上應(yīng)該是這樣,但是公司是不會(huì)讓你有多余的社保費(fèi)用不扣的,然后在做那個(gè)銀行賬的時(shí)候,2月份扣的社保費(fèi)用我就不知道到底是2月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用還是3月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用了
老師我想咨詢下您, 有限公司,做個(gè)人稅務(wù)轉(zhuǎn)股,注冊(cè)資本金是1000萬元 有其中1個(gè)是公司股東 其他4人為自然人股東 按實(shí)繳:51 ,40 ,3 ,3 ,3 共計(jì)實(shí)繳100萬,現(xiàn)在我要將4個(gè)自然人股東持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)自然人股東,我在填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額我應(yīng)該按照實(shí)繳還是認(rèn)繳做,轉(zhuǎn)讓股權(quán)占企業(yè)總股份比重% ,股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓合同書里是按照實(shí)繳比例%做的
更換Ups電池入資產(chǎn)嗎還是維修費(fèi),17萬
你好,我不太明白這里說的“下期進(jìn)項(xiàng)留抵稅額”=14.1-8=6.1萬元,那是不是需要憑證結(jié)轉(zhuǎn)?
電子財(cái)務(wù)公司承兌匯票,想貼現(xiàn),一般可以通過哪些方式貼現(xiàn)
跨境電商會(huì)計(jì)開發(fā)票和平時(shí)商業(yè)會(huì)計(jì)開發(fā)票有區(qū)別嗎
結(jié)順豐快遞費(fèi)時(shí),員工個(gè)人付款給順豐,順豐開票給公司, 1、像這樣的不是公對(duì)公,有什么弊端嗎? 2、為什么這樣付款,順豐會(huì)給開票呢
我們公司是勞務(wù)派遣給發(fā)工資和交社保,6月份忘記計(jì)提工資了,直接用轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司的回單和她們開給我們的發(fā)票做賬可以嗎?(6月份工資和7月份社保)
老師,我一般納稅人我每個(gè)月只認(rèn)證我公戶打款的進(jìn)項(xiàng)票,可以是吧
老師出口貨物的時(shí)候會(huì)計(jì)怎么把匯率給單證,是單證先把出口合同給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)再給匯率的嗎
實(shí)際工作中,老板朋友想在老板公司開不是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)票,是否要提醒老板杜絕這樣的情況
老師!我一月份支付上年十二月份的工資和獎(jiǎng)金,這個(gè)也是在一月份里面減掉嗎
你好,學(xué)員,內(nèi)帳的話,是這樣的
老師,做利潤表時(shí),主營業(yè)務(wù)收入就是指我這個(gè)月所有的收入,不管客戶給我回款,我都應(yīng)計(jì)入收入是嗎?再拿這些收入,減去我當(dāng)月實(shí)際支出費(fèi)用,就是凈利潤了嗎
你好,學(xué)員,是的,是這樣的
感謝老師幫我解決了困擾已久的問題
不客氣,祝你工作順利,學(xué)員