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你好,我不太明白這里說的“下期進項留抵稅額”=14.1-8=6.1萬元,那是不是需要憑證結(jié)轉(zhuǎn)?

你好,我不太明白這里說的“下期進項留抵稅額”=14.1-8=6.1萬元,那是不是需要憑證結(jié)轉(zhuǎn)?
2025-07-29 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-29 16:57

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-29 17:00

您好,下期留抵稅額6.1萬元是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,不需要額外做憑證,增值稅申報時直接填到“上期留抵稅額”欄即可;2. 會計上只需處理圖片里那3筆分錄(確認收入、進項稅轉(zhuǎn)出2.4萬、應收退稅8萬),留抵稅額本身不做分錄;3. 提議的“借未交增值稅/貸進項轉(zhuǎn)出6.1萬”是錯的,留抵稅額既不是未交增值稅也不是進項轉(zhuǎn)出,它是系統(tǒng)累積的未抵扣數(shù),和憑證無關(guān)。

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快賬用戶7464 追問 2025-07-29 17:04

應交稅費下面二級明細科目有一個增值稅留抵稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎?

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快賬用戶7464 追問 2025-07-29 17:06

這個留抵稅額的減少就是出口退稅那8萬啊 出口退稅那個明細科目也有余額

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齊紅老師 解答 2025-07-29 17:06

?您好,不需要專門結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-增值稅留抵稅額科目,現(xiàn)在這個科目已經(jīng)取消了,留抵稅額直接在增值稅申報表里自動往下期帶,會計上你只要做好那三筆基本分錄(確認收入200萬、轉(zhuǎn)出進項稅2.4萬、確認退稅8萬)就行了,賬上不用單獨處理這6.1萬留抵稅額,下個月報稅時系統(tǒng)會自動把這6.1萬算進去讓你繼續(xù)抵扣。

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你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
您好,那這是不可以的,除非您只抵扣24萬,還有13萬不抵扣了?;蛘吣囋嚳煞褡鳇c未開票收入
2019-12-03
你好 1,沒有必然關(guān)系,比如全部的普通發(fā)票,沒有留抵稅額,但是有很多存貨啊 2,存貨余額與期末留抵稅額/13%沒有必然關(guān)系,上面的例子就可以證明(比如全部的普通發(fā)票,沒有留抵稅額,但是有很多存貨?。?3,即使沒有固定資產(chǎn)和費用票進項的情況,存貨余額與期末留抵稅額/13%也沒有必然關(guān)系的 比如期初0,本期購進200萬,進項稅額26萬,本期銷售200萬其中的100萬,銷售價款是300萬,那么需要納稅26萬,沒有留抵稅額,而賬面存貨還有100萬。 4,進項大于銷項,比如本期購進200萬,進項稅額26萬,本期銷售200萬其中的100萬,銷售價款是 150萬,那么還有進項留抵,但是形成了利潤50萬
2020-10-23
學員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
2022-08-04
這個有條件只有輔導期是可以這樣操作,這個是8月認證發(fā)票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實務中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認證但是附表2 忘記填寫進去抵扣了,
2020-09-21
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