若已經(jīng)銷售,直接沖成本 不能計其他業(yè)務(wù)收入
收到工廠返利紅字發(fā)票,抵扣貨款。借方紅字庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本,貸方進(jìn)項轉(zhuǎn)出,應(yīng)付。是沖庫存還是直接沖成本,另外是否可以記入其他業(yè)務(wù)收入嗎
暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000
我們欠工廠貨款,后貨從我們倉庫發(fā)出,款項支付工廠,欠工廠貨款:借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,倉庫發(fā)貨:借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品,從我們倉庫發(fā)出后需確認(rèn)收入,等于我們把賺的錢還貨款了是嗎
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個業(yè)務(wù)不太明白請教一下,付貨款時,借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時間對方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師請教一下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,跨年紅沖收入發(fā)票,借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交——增值稅(銷)(紅字)、那成本必須沖回嗎? 我看了一下去年他們成本是直接進(jìn)的主營業(yè)務(wù)成本,沒通過庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,我該怎么沖尼??
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)收入明細(xì)表101010要不要選擇申報?小企業(yè)會計準(zhǔn)則,資產(chǎn)平均總額超過5000萬
請問老師公司租的商業(yè)房,房產(chǎn)稅歸房東還是我們公司交
老師,籌建期間吃飯產(chǎn)生的費用,可以計入開辦費吧?除了附發(fā)票,做賬的時候還要附什么票據(jù)呢?
【7﹒單選題】根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,屬于增值稅混合銷售行為的是 ( )。 A.某機(jī)械公司銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù) B.某瓷磚廠銷售瓷磚的同時提供送貨服務(wù) C.某建筑公司銷售自產(chǎn)活動板房的同時提供建筑服務(wù) D.某藥材廠銷售藥材的同時提供研磨加工勞務(wù) 【答案】B 老師能幫忙解釋下嗎?看不懂
老師,建廠房買的沙子水泥款,還沒收到發(fā)票付了款的時候,我做了借在建工程,待其他應(yīng)收款。那收到發(fā)票后是借在建工程,待其他應(yīng)付款嗎
老師,公司在河北保定成立了公司,請問基本戶必須在本地開嗎?能到其他城市開嗎?
老師,建設(shè)旅游基地,購買的動物,開專票能抵扣嗎
公司員工去國外考察市場,產(chǎn)生的餐費放在什么科目核算
老師,上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù),我需要手動再填入30行嗎?還是說應(yīng)該填在哪一行