同學(xué)你好 是什么行業(yè)的 跨年調(diào)整的話可以直接總公司調(diào)增 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 分公司做 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款
老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財(cái)務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬。記到預(yù)收賬款,以后分?jǐn)傊粮髟率杖搿=衲瓿闪⒘朔止?,與總公司共用一個(gè)賬戶,并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅?,F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司,已計(jì)算出63萬中有56萬是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬。都是這三個(gè)小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了,以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
老師,我們公司名下有個(gè)分公司,都執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,且都是獨(dú)立核算的,2021年年底收到分公司成本發(fā)票,現(xiàn)在誤將該筆成本計(jì)入總公司成本了,現(xiàn)在這筆賬務(wù)2個(gè)公司如何處理?
老師您好,我是建筑公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),4月份施工方入成本到我公司一個(gè)工程項(xiàng)目(人工、機(jī)械的發(fā)票和工時(shí)單都有),12月份發(fā)現(xiàn)成本不應(yīng)該入我公司,現(xiàn)在我要把這筆賬沖紅,發(fā)票退給施工方(已認(rèn)可),這個(gè)賬務(wù)處理規(guī)范嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄,因?yàn)槿ツ?2月份實(shí)際沒有收到客戶開來發(fā)票做成本。
老師 初級會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號(hào),請問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
是廣告公司,我的意思是這筆賬需不需要總公司紅沖該筆帳,然后總公司調(diào)整利潤,分公司直接入賬,可以不?
這個(gè)也可以的 匯算清繳調(diào)整就行
這樣的話,總公司該如何調(diào)整呢?還有,分公司是直接計(jì)入本年成本么?
做上面的分錄調(diào)增哦
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝