同學(xué),你好 全額抵扣的
你好,老師,我們拿到了購買稅控盤和服務(wù)費的發(fā)票,這個是可以全額抵減的。我們這個月進(jìn)項發(fā)票也多,我填這個抵減費用進(jìn)去主表好像不行哦?
旅游業(yè)—主營業(yè)務(wù)可直接抵減的費用發(fā)票是普票(銷項稅額),專票得做認(rèn)證后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務(wù)以外收到的發(fā)票只有專票做進(jìn)項稅,普票不能做進(jìn)項稅得全額入賬?老師,我說的對嗎?
老師,你好!我們公司取得的機(jī)械設(shè)備安裝費,也就是取得的人工費專票,這個進(jìn)項可以抵扣銷項稅額嗎?
老師好,我們買的機(jī)械設(shè)備,進(jìn)項稅額可以全額抵扣是嗎? 能不能拿票記主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)是機(jī)器設(shè)備,用來經(jīng)營的辦公場地取得的房租專票可以抵扣嗎?全額可以抵扣?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進(jìn)項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師,能不能直接記到主營業(yè)務(wù)成本,不記固定資產(chǎn)呢
同學(xué),你好 金額多大
開票金額嗎?有100多萬的,也有50多萬的,票不是一次性開完,機(jī)械總價可能300多萬
同學(xué),你好 需要入固定資產(chǎn)
那我們成本怎么解決呢,如果正常提折舊,我們成本不夠
那我能不能一次性題折舊,報所得稅不是也可以一次性抵扣么,也不用交所得稅,只是不會報那張表,能不能財稅一致呢,
同學(xué),你好 不可以一次性折舊
那怎么樣不交所得稅呢,畢竟買了這么貴的設(shè)備,老板認(rèn)為這就是成本
同學(xué),你好 只能折舊,如果成本不夠,需要繳納企業(yè)所得稅
那新企業(yè),能不能直接折舊,因為現(xiàn)在報所得稅,當(dāng)年買的固定資產(chǎn)不是可以一次性扣除么,這樣下來也是不交所得稅的,稅務(wù)局到時候問我們無非就是調(diào)報表吧!不會補(bǔ)稅吧
同學(xué),你好 你可以申報的時候一次性折舊,就是賬表會不同
所得稅季報就可以嗎 這張表填第二行嗎?后面那6列怎么填呢
表中第2列"賬載折舊金額"(以下簡稱會計折舊額),即通常所說的會計核算的折舊金額;二是表中第3列"按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額"(以下簡稱一般折舊額),即該資產(chǎn)在不享受加速折舊情況下,按照稅收一般規(guī)定計算的允許稅前扣除的折舊金額;三是表中第4列"享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊金額"(以下簡稱稅收折舊額),即對固定資產(chǎn)采取加速折舊或一次性扣除方式計算的折舊金額.
老師,比如我們固定資產(chǎn)不含稅價100萬,會計已提折舊5萬,您看看這張表填的對嗎,3.5.6這幾列怎么填呢
同學(xué),你好 可以參考 100 5 5 100 95 95
老師,是不是賬載金額和按照稅收一般規(guī)定計算的折舊,這兩列值是一樣的呢,填的是累計折舊累計數(shù)呢? 最終反應(yīng)到主表就是“調(diào)減額是”原值-賬載金額,賬載金額就在營業(yè)成本里邊算著,最終利潤=收入減掉固定資產(chǎn)不含稅價100萬 2.這個表是每個季度都要填嗎?直到把折舊計提完了嗎?比如折舊年限是10年,要填10年這張報表嗎 麻煩老師了
同學(xué),你好 1是的 2每個季度都要填