您好,借應付賬款,貸銀行存款。借庫存商品,貸應付賬款暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,再補作分錄,借庫存商品,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
購買的商品貨款已經支付并且已經驗收入庫,但是發(fā)票還沒收到,會計分錄要怎么處理呢?
購買的商品貨款已經支付并且已經驗收入庫,但是發(fā)票還沒收到,會計分錄要怎么處理呢?
采購商品的款支付了一部分,本月商品已經收到并辦理入庫,第二個月才收到發(fā)票并支付了尾款,這樣的情況分錄怎么做
采購收到了貨,已經入庫,但是沒有收到發(fā)票,只支付了部分采購款。次日這批貨賣給了第三方,已經收到銷售款,并且開票。這些分錄怎么做?到后期收到采購發(fā)票又如何做賬?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
第二個分錄暫估是庫存商品和應付賬款都暫估是嗎?暫估的話影響出庫和成本的結轉嗎?如果入庫當月有出庫并確認收入,那這個成本的結轉會不會不準呢?
您好,1庫存商品沒有暫估,只有往來有,2不影響結轉成本,3不會