您好,是可以的,但是一般來說是11月份確認(rèn)收入,而非現(xiàn)在

老師,5月份收到一次工程款52000。我當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入并按含稅金額進(jìn)行了申報(bào)。但是并沒有給對(duì)方開發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)發(fā)票,那么我可以給對(duì)方按不含稅金額52000,稅款520元給對(duì)方開普通發(fā)票嗎?
1月10號(hào)銷售產(chǎn)品,并開票,但此時(shí)已獲悉顧客面臨資金周轉(zhuǎn)問題,近期難以收回貨款,考慮到對(duì)方只是暫時(shí)性的,將來仍有可能收回貨款,6個(gè)月后收到對(duì)方開出的銀行承兌匯票,請(qǐng)問老師,這種情況下,1月10號(hào)不確認(rèn)收入成本而是在收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入成本嗎?
老師,我有將近20萬收入,是1月份的,已在元月份確認(rèn)收入但未給對(duì)方開具發(fā)票,我現(xiàn)在要給對(duì)方開具發(fā)票時(shí),可以在發(fā)票備注欄寫清:在元月已確認(rèn)收入 嗎?
老師,7-9月份開了100萬發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方付款90萬,我賬務(wù)處理是分期確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,本季度確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬,那么我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表中增值稅不含稅收入本期數(shù)是多少?
請(qǐng)問老師,21年11月份銀行收款1000萬,現(xiàn)在確認(rèn)是銷售收入,但不用給對(duì)方開票,那現(xiàn)在確認(rèn)收入可以嗎?在4月征期時(shí)申報(bào)行嗎
老師,辦公樓電梯維修費(fèi)10000元怎么出分錄?
老師,公司如果處于吊銷狀態(tài)了,是不是就不用報(bào)稅了?
老師,社保剛開戶,領(lǐng)導(dǎo)讓我把他的按6000申報(bào),這個(gè)在哪里弄呀
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)銷售海產(chǎn)品水母,可以開發(fā)票給個(gè)人嗎?需要備注什么嗎
發(fā)票項(xiàng)目名稱開錯(cuò)了,是紅沖了再開嗎?怎么處理?
老師 請(qǐng)問法人怎么樣在手機(jī)上的電子稅務(wù)局做實(shí)名認(rèn)證呢?
老師,您好,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的地方聽不懂,請(qǐng)問為什么要這么做?為什么要做兩次結(jié)轉(zhuǎn)?第一次和第二次結(jié)轉(zhuǎn)的目的分別是什么?
打一折銷售等打折銷售是否會(huì)比成本價(jià)少,怎么理解
跨境電商申請(qǐng)退稅是不是比較難?因?yàn)樗麤]有進(jìn)票。
老師現(xiàn)在紅沖1月份的發(fā)票,之前是稅收編碼錯(cuò)了,是開個(gè)和之前一樣的錯(cuò)的稅收編碼的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?再開一個(gè)正確的嗎?


但11月沒有確認(rèn)是收入
您好,那就放在 現(xiàn)在確認(rèn)也是可以的