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老師好,我想問一下總賬系統(tǒng)與供應鏈管理系統(tǒng)集成使用時的對賬關(guān)系

2022-03-01 20:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-01 20:16

同學您好,總賬的庫存和供應鏈里面的庫存一致

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同學您好,總賬的庫存和供應鏈里面的庫存一致
2022-03-01
你好,同學。 1,系統(tǒng)叁數(shù)設(shè)置后,后面的日常 業(yè)務 都是遵循這個參數(shù)處理的 2,收發(fā)類別,采購類型,這些模塊兒的應用,直接影響后面財務報表數(shù)據(jù),因為財務報表相關(guān)存貨,成本數(shù)據(jù)直接源于這幾個子模塊兒 3,供應商鏈接的數(shù)據(jù)和總賬應付款數(shù)據(jù)一致, 4,庫存管理和存貨是相聯(lián)系的,存貨直接源于庫存余額。
2020-09-16
你好,同學。 1,系統(tǒng)叁數(shù)設(shè)置后,后面的日常 業(yè)務 都是遵循這個參數(shù)處理的 2,收發(fā)類別,采購類型,這些模塊兒的應用,直接影響后面財務報表數(shù)據(jù),因為財務報表相關(guān)存貨,成本數(shù)據(jù)直接源于這幾個子模塊兒 3,供應商鏈接的數(shù)據(jù)和總賬應付款數(shù)據(jù)一致, 4,庫存管理和存貨是相聯(lián)系的,存貨直接源于庫存余額。
2020-09-16
你好; 比如“應收(付)與總賬對賬不平的業(yè)務中,主要不平衡原因為:期初不平:期初余額錄入數(shù)據(jù)與總賬業(yè)務發(fā)生數(shù)據(jù)不一致或發(fā)生方向不一致;本期不平:未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證針對不平原因? 2.??檢查步驟1、核對對賬期間進入【對賬】-【與總賬對賬】中,選擇對應月來對賬即可;對賬不平衡,如期初不平衡,需從最之前月份開始逐月查找不平衡開始月份了;注意:此處“包含未制單記錄”如未勾選時,應收系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不包含未制單單據(jù)的,需關(guān)注。另外,對賬方式“科目%2B客戶”的核對方式必須注意,單據(jù)上的科目幣種與實際憑證科目幣種需一致,否則會存在差異2、核對對賬結(jié)果在對賬界面點擊【明細】按鈕,通過“明細”看出對賬不平具體原因,在來找解決之路。注意:對賬數(shù)據(jù)依據(jù)期初、借方、貸方、期末四列欄目分別核對,逐個對應查看明細數(shù)據(jù)即可。3、根據(jù)“明細”排查問題常見以下幾種情況:(1) 由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時改變了分類方向等造成對賬不平,無法展開成詳細。 (2)未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證?
2023-06-08
你好,學堂有一個供應鏈課程可以看一下的呢,直接在官網(wǎng)搜索供應鏈
2020-07-25
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