你好,收到的發(fā)票和銀行賬付款,是同時(shí)進(jìn)行的嗎?
銀行支付購買材料款,未收到發(fā)票未進(jìn)倉,怎樣做分錄?
19年的數(shù)據(jù)--發(fā)票丟失 原分錄付款的時(shí)候 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 2、借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了、怎么調(diào)整??分錄怎么寫
快遞費(fèi)收到發(fā)票和付款后的銀行水單銀行賬,怎么錄分錄
采購番茄鐵罐輔料。付款做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到鐵罐,發(fā)票后期收到,怎么做分錄?如果付款后先收到發(fā)票后收到原材料怎么做分錄?
買數(shù)據(jù)資料費(fèi),收到的發(fā)票和銀行賬付款怎么錄分錄
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請問我公司入賬增值稅如何處理?
是的,2月份同一天收到發(fā)票和付款的
你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款
錄一個(gè)分錄就可以了嗎
你好,是的,是這樣的?
銷售部電話軟件費(fèi)用,2月支付,還未收到發(fā)票,應(yīng)該如何錄分錄呀
銷售費(fèi)用,預(yù)付賬款嗎
你好,2月支付,還未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
后面收到發(fā)票后呢
你好 后面收到發(fā)票,借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?