你好;? 借 原材料? 進(jìn)項(xiàng)稅 貸? 預(yù)付賬款? ;? ? ? ? ? ?先付款后? 在你收到原材料在做賬了。 發(fā)票附原材料憑證后面即可?
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款,貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬?
采購(gòu)番茄鐵罐輔料。付款做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到鐵罐,發(fā)票后期收到,怎么做分錄?如果付款后先收到發(fā)票后收到原材料怎么做分錄?
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購(gòu)費(fèi)后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請(qǐng)問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購(gòu)原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
老師你好,采購(gòu)原材料,已經(jīng)付款,但發(fā)票后到,這個(gè)需要入賬的時(shí)候 是借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款。 然后收到發(fā)票,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款對(duì)吧。如果是先采購(gòu),未付款,先收到貨了,這個(gè)是借:原材料 。貸應(yīng)付賬款 暫估嗎
老師,請(qǐng)問家具店購(gòu)買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
原材料-暫估 預(yù)付賬款暫估,是什么情況下用?
你好; 這個(gè)是沒有發(fā)票的情況 下? ?收到了材料后做暫估??
那就是根據(jù)采購(gòu)合同付款時(shí),借預(yù)付賬款 貸銀行存款;收到原材料時(shí) 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款? 如果先收到發(fā)票后收到原材料也是借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款么?都不涉及暫估么
?你好 ;? ? ? 如果是先收到發(fā)票? 直接等著材料到了? 附憑證后面。? ? 到時(shí)做??借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款即可? ?
那就是先收到原材料 就做二級(jí)科目明細(xì) 暫估么? 還是看原材料和合同數(shù)量一致就不需要做暫估,還是直接做原材料即可
你好;? ?先收到材料 后收到發(fā)票。 可以先做借原材料-暫估 貸預(yù)付賬款? ?