計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師好,我想問問單位全額繳納社保,賬務(wù)上怎么處理?個人部分需要做成工資嗎?分錄怎么寫?社保當(dāng)月繳納的需要計提嗎?
繳納社保和公積金怎么做賬務(wù)處理,要不要計提
計提社保的賬務(wù)怎么處理
社保需要計提嗎?賬務(wù)怎么處理
老師 請問一下 社保需要計提再做繳款賬務(wù)處理嗎?還是直接做繳款賬務(wù)處理?
給客戶要退款然后備注明細(xì)的時候不小心寫錯了
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是335,請問我公司財務(wù)報表上資產(chǎn)總額是六千多萬,是不是就不能認(rèn)定為小微,煩請給我解惑,謝謝!
想問一下小規(guī)模開一個點專票給對方,對方是一般納稅人,收對方幾個點合適
老師,我們項目公司的經(jīng)理當(dāng)時兼職兩個市的,他到我們這邊來沒有住宿,產(chǎn)生了住宿費發(fā)票,這個進項稅額能抵扣嗎?
老師 這是2023年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我調(diào)增一下管理費用,請問怎么調(diào)??? 老師看圖3,是這樣調(diào)嗎?
老師用公司的車頂供應(yīng)商貨款,是不是意味著公司將車賣了繳納增值稅
老師,你好,請問學(xué)校賬務(wù)的學(xué)生體檢費計入什么科目呢?集體體檢
工廠購入二手設(shè)備,沒有發(fā)票怎么入賬?
未開發(fā)票的數(shù)已到賬上,填報增值稅申報表時,應(yīng)該是按實際到賬上的數(shù)(含稅)÷1.13=不含稅的數(shù)×0.13=的數(shù)(稅額) ,填上 不含稅的銷項額 與 稅額,
員工體檢的這種發(fā)票能做成本嗎,這種發(fā)票不用調(diào)增吧
老師,你可以幫我看下嗎?這樣正確嗎?社保我沒有計提
沒有看出借貸方向來。
老師,這個有方向,我看看呢
你個人負(fù)擔(dān)的社保計提錯了,必須通過應(yīng)付職工薪酬發(fā)工資的時候才可以扣除。
個人負(fù)擔(dān)的,我是通過發(fā)放工資的時候扣除了的呀
那就是正確的,可以的。
社保這些后面需要附什么單據(jù)嗎
個人負(fù)擔(dān)的,計提的時候用工資表支付的,用銀行回單或者是完稅證明。
就是可以附銀行回單或者完稅證明就可以嗎
對的是的可以的都可以的。
老師,業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么做調(diào)整的
發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目第二行里面填寫。