您好,如果您的個(gè)稅沒有多交的話,是不會(huì)退稅的。
老師,如果一個(gè)人個(gè)稅滿足不需要個(gè)稅匯算清繳的條件,但是他每月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅是只有專項(xiàng)扣除,沒有填寫專項(xiàng)附加扣除,如果把專項(xiàng)附加扣除都寫上,他有可能會(huì)退稅,這樣子的話,這個(gè)個(gè)人還要不要做個(gè)稅匯算清繳呢?
假如,我每個(gè)月工資8800,保險(xiǎn)1200,沒有專項(xiàng)附加扣除,這樣也可以申請個(gè)人所得稅匯算清繳,給我退稅嗎?
老師,我如果工資一萬,扣掉專項(xiàng)扣除后及專項(xiàng)附加扣除后,基本上每月都不用交稅,可是個(gè)人所得稅匯算清繳要補(bǔ)稅呢
老師,員工每月工資8千元,沒有附加扣除和專項(xiàng)附加扣除,也沒有其他收入,平時(shí)預(yù)繳個(gè)稅時(shí)兩個(gè)個(gè)稅,來年匯算清繳時(shí)綜合收入沒有超12萬,是不是之前預(yù)繳的個(gè)稅就可以申請退回來
老師好,我現(xiàn)在每個(gè)月按照工資繳納個(gè)稅。到年底匯算清繳的時(shí)候填寫專項(xiàng)附加扣除的租房、贍養(yǎng)老人,這樣也可以抵扣,然后退稅嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
個(gè)稅平時(shí)怎么會(huì)出現(xiàn)多交的情況呢。平時(shí)計(jì)算的時(shí)候就把保險(xiǎn)扣除了計(jì)算的呢???
多交的情況比如說個(gè)人繳納過勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅就有可能多交個(gè)稅
每個(gè)月工資也是固定的8800呀。
固定的就不會(huì)多交稅了
勞務(wù)報(bào)酬是合并到工資里面計(jì)算個(gè)人所得稅的是嗎?
對,匯算清繳的時(shí)候是合并計(jì)算。
那老師你能講個(gè)勞務(wù)報(bào)酬合并到公司里面的例子嗎?
合并到工資
比如說工資4000勞務(wù)費(fèi)2000就是這么算4000+2000-5000=1000*3%
那老師您可以提供一下個(gè)人所得稅的月度稅率表嗎?
我這兒沒有月度的稅率表,只有累計(jì)的
哦哦,那老師,如果平時(shí)每個(gè)月他都有勞務(wù)報(bào)酬20000,其他工資沒有的話,每個(gè)月應(yīng)該交個(gè)人所得稅是這么算的嗎?20000?(1-20%)?20%=3200
對,單獨(dú)計(jì)算的話,老勞務(wù)費(fèi)就是交這么多。
嗯嗯,那么老師,平時(shí)的話,這個(gè)職工沒有扣除固定費(fèi)用5000和社保1000。假如說匯算清繳的時(shí)候,他也沒有其他工資,那么匯算清繳時(shí)候計(jì)算出來的應(yīng)交個(gè)人所得稅是(20000?12-5000?12-1000?12)?20%-16920=16680 而他每月預(yù)繳了3200 當(dāng)年累計(jì)預(yù)繳了個(gè)人所得稅3200?12=38400
由38400-16680=21720 實(shí)際他多預(yù)繳了21720 所以國家應(yīng)該退他21720
對,沒錯(cuò),就是這么計(jì)算的。