無票收入附件就是你們的收款憑證
老師你好,無票收入怎么入賬?無票收入附件是什么?老師,比如我們銷售儀表配件,金額比較小,累計起來大概2萬元,還有賣廢材料大概1萬元,累計總共3萬元,開無票收入,請問老師怎么弄?急急
海達公司為一般納稅人,2021年無形資產(chǎn)科目借方余額500萬元,當(dāng)年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)1月接受甲公司投入的一項非專利技術(shù),公允價為200萬元,增值稅為34萬元,占實收資本份額為150萬元。 (2)1月,A研發(fā)項目研究階段結(jié)束,該階段共投入300萬元,已用銀行存款支付。 (3)2月,A研發(fā)項目進入開發(fā)階段,10月31日開發(fā)結(jié)束,形成A無形資產(chǎn)并交付使用,共發(fā)生開發(fā)費400萬元,已用銀行存款支付,其中符合資本化條件的金額為200萬元,預(yù)計使用年限10年,采用直線法攤銷。 (4)11月20日,將A無形資產(chǎn)出售給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票價款300萬元,增值稅27萬元。 要求:編制該公司有關(guān)會計分錄并計算該公司11月20日無形資產(chǎn)的賬面價值,以萬元為單位。 老師,請問這幾個問的會計分錄都怎么寫???
老師,以下幾道題怎么做嗎 1、公司(小規(guī)模)季度取得40萬(不含稅)銷售收入的會計分錄? 2、公司(小規(guī)模)季度取得50萬(不含稅)銷售收入的會計分錄? 3、如果你作為一個總賬會計,處理公司的一個賬務(wù)流程是怎么樣的?請畫出來。 4、倉庫盤點、單據(jù)報銷、社保操作流程步驟 6、公司(一般納稅人)銷售產(chǎn)品收入30萬,銷售軟件收入20萬,取得有效的進項稅額3.5萬元(沒有研發(fā)進項) (1)請計算公司享受增值稅先征后退政策下應(yīng)繳納的多少稅費? 取得房屋租金及水電費發(fā)票進項稅額0.8萬元,請計算公司應(yīng)退多少稅額?
老師你好 我們公司是一家外貿(mào)公司,我公司長期存在一些小額的報銷小到幾元大到500元,主要是數(shù)量非常多,一年累計總額可以達到30萬多人民幣,比如一些小的工具,插件什么的購買,我這邊又擔(dān)心大量的這些白條入賬有調(diào)整風(fēng)險,讓報銷人去開發(fā)票有比較難為人畢竟金額太小了。我也明白500元以下小額可以白條入賬,但是累計金額這么大感覺不妥。想請教老師這樣子怎么處理可以比較正規(guī)一點。
老師好請問這道題的會計分錄怎么寫甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2020年12月1日,該企業(yè)應(yīng)收賬款"所屬明細科目的借方余額合計為300萬元,"壞賬準(zhǔn)備一應(yīng)收賬款"科目的貨方余額為20萬元,企業(yè)確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)8日,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品標(biāo)價為2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元;由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了增值稅專用發(fā)票,至本月未款項未收到,該項銷售符合收入確認條件。(2)31日,年終清查財產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)2017年入賬的應(yīng)收賬款3萬元無法收回,確認為壞賬。(3)31日,確定”壞賬準(zhǔn)備一應(yīng)收賬款’科目貨方余額為33萬元。
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復(fù)接單
請問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補償金是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時買了那個床和床墊兩種,單價分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會就有差異了,那要調(diào)增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
老師,裝訂憑證時,附件如果是橫向?qū)懙模遣皇且獧M向折疊?豎向疊行不行
老師,能不能用收款收據(jù)做附件呀?
當(dāng)然可以了,可以用收據(jù)做附加
老師,摘要怎么寫?
摘要就寫銷售某樣商品多少就行
老師,賣廢原材料摘要怎么寫?
就寫銷售某項材料廢料就行
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評