需要調(diào)增。 稅法規(guī)定家具類固定資產(chǎn)最低折舊年限為 5 年,會計按 3 年折舊短于稅法規(guī)定,前 3 年每年會計折舊額高于稅法允許扣除的折舊額,需對應(yīng)納稅所得額進行調(diào)增;第 4、5 年稅法仍允許扣除折舊,需相應(yīng)調(diào)減。
老師,你好,我們公司要做注銷,固定資產(chǎn)18年購進的,購進價格都是十幾萬元,之前已經(jīng)計提過折舊了,做企業(yè)所得稅匯算清繳時現(xiàn)在我可不可以把剩下的全部計提折舊呢,我們之前這個賣了一部分,還有幾個機器沒賣,如果這個做處置或者一次性計提折舊的話有影響嗎?我們是小規(guī)模納稅人呢
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內(nèi)可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個財政收據(jù)是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉(zhuǎn)正之后可以報銷150元。
老師您好!我有一個疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業(yè)會計準則不設(shè)以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當期損益我2018年12月車沒計提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費,現(xiàn)在我想更正補計提,已經(jīng)過了折舊年限4年,我只沖賬不改財報和申報表,如何做分錄,我做當期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時候會預(yù)警寫說明嗎?麻煩告知會計分錄,謝謝(小企業(yè)會計準則)
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負數(shù),那就是按0填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,稅務(wù)申報,更正和作廢,有什么區(qū)別,哪個沒有痕跡
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,我想問下,員工的工資,應(yīng)付職工薪酬貸方20萬,但是實際發(fā)了15萬,應(yīng)付職工薪酬借方,15萬,那5萬,匯算之前付不出來,那做匯算的時候,是不是要調(diào)增5萬呢,實際工資只能稅前扣除15萬,是這樣么
老師,收培訓(xùn)費專票需要注意什么?
早知道我就按5年了,開始老師說可以,但是沒有說匯算清繳時要調(diào)增,我知道要調(diào)增就不用搞得這么麻煩了
這個又不是電子設(shè)備,誰和你說的 我去找他
就是這個老師,他沒說要調(diào)增,我開始也不知道,因為那個固定資產(chǎn)折舊表我全部改過一次,早知道就一起改5年了
這個我來處理 實在不好意思了,給您添麻煩了
沒事了,我再做個每年調(diào)增的表了
好的,以后有問題多提問幾次確定一下