你好 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問前幾天公司派了1人100元的開工紅包,請(qǐng)問現(xiàn)金支出了,我怎么做分錄呢?到月末計(jì)提工資時(shí),要不要合并這些開工紅包到工資計(jì)提個(gè)稅呢?這之前因?yàn)橐呀?jīng)支出了現(xiàn)金,那到月末關(guān)于這個(gè)開工紅包又怎么做分錄呢?
請(qǐng)問領(lǐng)取備用金做開年紅包2萬,這個(gè)需要做哪些分錄?
上個(gè)月有管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)。這個(gè)月需要紅沖,分錄,管費(fèi)費(fèi)用做紅字,請(qǐng)問本年利潤(rùn)還需要做紅字嗎。
請(qǐng)問跨年的制造費(fèi)用,現(xiàn)在需要沖紅,要做哪些分錄呢?
請(qǐng)問沖紅上年計(jì)提的年終獎(jiǎng)金,需要做哪些分錄?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?