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發(fā)現(xiàn)前會計,賬上應(yīng)交增值稅——未交增值稅為—200。實際平掉了,怎么改賬,做分錄。沒有多交呢

2022-02-28 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-28 17:26

借:營業(yè)外支出 200 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 200

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快賬用戶5234 追問 2022-02-28 17:37

那要是未交增值稅為負數(shù)呢?和正數(shù)的分錄有什么區(qū)別

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:38

你寫的未交增值稅為負數(shù),負200.這是針對負數(shù)的分錄

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快賬用戶5234 追問 2022-02-28 17:38

晚要是是正數(shù)200,那分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:43

借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 200 貸:營業(yè)外收入

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借:營業(yè)外支出 200 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 200
2022-02-28
你好 1. 你們 還得去看看 只有這三個方面的數(shù)據(jù)嗎? 還得考慮下實收資本 ;固定資產(chǎn); 庫存商品等這些 還得去錄入期初的
2022-02-28
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-07
你好,可以放到營業(yè)外,收入里面的。
2021-05-11
得檢查原因是怎么回事?
2023-08-08
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