你好,借管理費用貸銀行存款這么做的嗎?
公司用的小企業(yè)會計準則,有筆往年的賬未計提,需要計入以前年度損益調(diào)整嗎?還是可以直接做利潤分配-未分配利潤?
前任會計,做賬都沒有計提工資,2021年1整年都是直接發(fā)放工資。借:管理費用-職工薪酬。貸:銀行存款。請問需要補計提嗎,補計提的話是補一年還是從接賬那個月開始補計提?
請問下我們公司財務(wù)以前都沒有計提工資,直接做的費用,公司是小企業(yè)會計準則,那需要補計提嗎?
印花稅需要計提嗎? 我公司之前的會計是計入的管理費用 所以我都沒有計提 直接入的管理費用 可以這樣做嗎?
請問老師,以前年度的,財務(wù)費用一匯兌損益,沒有計提,那么今年補計提 在企業(yè)所得稅里可以扣除嗎?小企業(yè)會計準則
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
嗯,是這樣寫的
你好,建議之前的就不要調(diào)整了,如果你計提的沒有問題的話可以。
那現(xiàn)在開始計提就可以了是吧
可以的,今年開始你需要按月計提。
如果今年開始計提,那還要不要補21年12月工資的計提呢,還是直接從22年1月工資開始計提呢?
好,當月計提當月的如果是去年12月份的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸銀行存款。
我現(xiàn)在做的1月賬,補計提2021年12月工資可以吧,我們是1月發(fā)的12月的工資
可以的,可以這么做。
我這個系統(tǒng)上面沒有應(yīng)付職工薪酬科目,只有應(yīng)付工資,那可以把應(yīng)付工資修改為應(yīng)付職工薪酬嗎還是我重新新建一個科目?
沒有必要用應(yīng)付職工薪酬,把這個科目用應(yīng)付工資來代替就可以。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快