您好 只有A公司全額認(rèn)證 然后開具對(duì)應(yīng)的49.51稅額發(fā)票給B 才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

老師,請(qǐng)教:供電局開具電費(fèi)專票給我公司,我公司開具專票給共用電表的另一家公司,如何做分錄?我公司開具發(fā)票的銷項(xiàng)可以用總電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)抵扣,沒抵扣完的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,求完整分錄
兩家公司共用電費(fèi),電費(fèi)開的發(fā)票是給A,開的專用發(fā)票1萬,例如電費(fèi)是1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額99.01,兩家公司平攤,A公司認(rèn)證了99.01的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了49.51,我想問下另一家公司B沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么填寫需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅49.51呢
比如兩家公司電費(fèi)開一張專票12000元,進(jìn)項(xiàng)1560,合計(jì)13560元,A公司用費(fèi)2000元,B公司10000元,A公司不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)由B公司抵扣,A公司做費(fèi)用,發(fā)票下已說明,B公司不在開票給A公司,B公司如何做賬,分錄是,制造費(fèi)用具體含金額分錄可以寫一下嗎
老師,ab公司共用電費(fèi),發(fā)票單位開給a公司,b公司支付給A公司不含稅價(jià)的電費(fèi),發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額由a公司全額抵扣,也就是說a公司要支付a公司的電費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)稅額,也要承擔(dān)b公司的進(jìn)項(xiàng)稅額款,b公司只承擔(dān)b公司電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不承擔(dān)由a公司承擔(dān)a公司抵扣,這樣怎么做賬務(wù)處理分錄是,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


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