你好 對方是自產(chǎn)自銷的,你收到發(fā)票可以抵扣?
老師你好,我們是園林公司是一般納稅人?,F(xiàn)在有進(jìn)來的發(fā)票。對方種植樹木開的普通發(fā)票還是免稅的。那我們能認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師對方是園藝公司,開的樹苗免增值稅,拿過來我們能到抵扣嗎?
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目,從園藝公司和苗圃場購進(jìn)的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
老師你好,請問我們是園林公司,現(xiàn)在采購一批苗木,供貨方苗木公司開具免稅發(fā)票給我們,我們可以抵扣增值稅嗎?
老師,我們是園林綠化公司,一般納稅人,我們從園林綠化公司買了樹苗,免稅的,還有個(gè)人手里買了樹苗,都是免稅發(fā)票,請問老師我們可以抵扣嗎
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
就是對方免發(fā)票上寫著免稅但是我們還是可以計(jì)算稅率抵扣是嗎?
你好 可以計(jì)算抵扣的?
老師在勾選平臺系統(tǒng)里面有嗎?申報(bào)表填哪里?
你好 不勾選 自己填寫報(bào)表 農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣里