你好小規(guī)模購(gòu)買(mǎi)的都是價(jià)稅合計(jì)來(lái)做賬他不允許抵扣增值稅

老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,收到貨款開(kāi)普通發(fā)票,分錄是不是: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 最后這個(gè)應(yīng)交增值稅因?yàn)榧径葴p免,填報(bào)表時(shí)列明
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模購(gòu)入貨物的普票不填列增值稅科目?為什么出售廢紙收入分錄要分列出增值稅科目呢??jī)蓚€(gè)都是含稅金額
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??鞂W(xué)商貿(mào)幾個(gè)問(wèn)題:1.為什么小規(guī)??鞂W(xué)商貿(mào)入庫(kù)單有的是含稅單價(jià),有些入庫(kù)單又是不含稅單價(jià)。2.小規(guī)模企業(yè)購(gòu)入庫(kù)存商品也可以開(kāi)稅率13%專用發(fā)票嗎?科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。不可以抵扣吧?那為什記入這個(gè)科目3.小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售庫(kù)存商品時(shí)為什么也是開(kāi)具13%增值稅專用發(fā)票?記入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末這些計(jì)入進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的稅怎么處理?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開(kāi)的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問(wèn)題了, 謝謝老師
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開(kāi)的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問(wèn)題了, 謝謝老師
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)無(wú)法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開(kāi)票收入的分錄怎么寫(xiě)?
招聘來(lái)的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來(lái),招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f(shuō)能合理,有沒(méi)有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問(wèn)的意思,說(shuō)她在外面學(xué)習(xí)了,說(shuō)做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇](méi)有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來(lái)的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定


小規(guī)模銷(xiāo)售的,只要不是免增值稅的業(yè)務(wù),都是加稅分開(kāi)來(lái)做的。