您好,那您企業(yè)的支出都有哪些?還是就是利潤高

物流行業(yè)費用發(fā)票太少,一般正常經(jīng)驗期間哪些費用分別可以抵扣多少比例費用成本呢,比如,員工福利費,其他還有什么費用可以減免企業(yè)所得稅
合同是按完工進度開票結(jié)款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費用不用分攤 那確認收入的時候還用沖銷費用嗎?就是需要做借主營業(yè)務(wù)成本貸費用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺系統(tǒng)會不會考察這個成本與收入的比例?
某縣城生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,員工30人,資產(chǎn)總額200萬元。主營辦公用品。2020年有關(guān)經(jīng)營情況和納稅情況如下:(1)銷售辦公用品開具專用發(fā)票150萬元,開具普通發(fā)票56.5萬元,以物換貨取得原材料一批,換出資產(chǎn)公允價值20萬元(不含稅),企業(yè)已經(jīng)確認收入,出租商鋪,取得租金收入10萬元;(2)銷售成本120萬元;(3)銷售費用60萬元,其中業(yè)務(wù)宣傳費5萬元;(4)管理費用20萬元,其中業(yè)務(wù)招待費5.5萬元(5)財務(wù)費用賬戶列支20萬元,其中:2020年6月1日向非金融企業(yè)入資金200萬元,當(dāng)年支付利息10萬元,同期銀行貸款年利率為6%。計算:(1)該企業(yè)所得稅前可以扣除的銷售費用;(2)該企業(yè)所得稅前可以扣除的管理費用;(3)該企業(yè)稅前可以扣除的財務(wù)費用。(4)該企業(yè)應(yīng)納所得稅稅額。
小微企業(yè)中,這些費用作為營業(yè)外支出 減少利潤 實現(xiàn)少交所得稅的過程中有什么限制和要求:管理層餐飲支出、管理層超市購物日常用品或食品、差旅費、差旅產(chǎn)生的加油費。 我看網(wǎng)上說餐飲有限制,有的又說沒有,實際到底怎么處理呢? 網(wǎng)上的文字抄錄如下: 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢?答案是:根據(jù)稅法規(guī)定,餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應(yīng)納稅所得額的3%。具體來說,如果一個企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是,餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)可以將餐飲費用的發(fā)票抵扣額度限定在當(dāng)期的全部應(yīng)納稅所得額的50%以內(nèi)。也就是說,如果一個企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬元,那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設(shè)置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
費用發(fā)票少,平時就是業(yè)務(wù)招待費,油費,修理費居多
您好,那您支出什么類型,就按支出類型記賬