你好,也就是小微企業(yè)有所得稅優(yōu)惠,在100萬以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額,可以減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
你好,專管員最近要我們辦理24年匯算清繳的退稅事宜,最開始是讓我們最好不退,問我們問什么虧損,看了我們的取票率很高,我說本來這兩年沒項(xiàng)目,項(xiàng)目都是掛靠的,讓我回來查有沒有多確認(rèn)成本的調(diào)出來,先給我辦退稅,后面說還申報(bào)表多少交點(diǎn),我們是23年報(bào)虧140萬,24年報(bào)虧60萬,我查了其中是有個(gè)別項(xiàng)目收取,成本不匹配,但只有幾十萬,還有一個(gè)是固定資產(chǎn)折舊的23年有個(gè)127萬,我想把這個(gè)調(diào)出來,那一部分是從公司零幾年追遡下來的,前任會(huì)計(jì)22年補(bǔ)折舊了,但是報(bào)表填錯(cuò)了,被前專管員指正過,我想著折舊了突然不折會(huì)出問題,
老師,如果公司想上市 ,前期有安監(jiān)局的罰款和對(duì)離職人員的補(bǔ)償,這些可以體現(xiàn)在賬上嗎?
老師你好,這個(gè)題為什么還要乘以6年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)0.5645
老師,您好,什么是反向收購(gòu)?
A公司100%控股B公司,B公司的每月收入除掉每月所有開支剩下的賬戶上面的錢轉(zhuǎn)入A公司里面,這樣行嗎?
老師公司購(gòu)買相機(jī)如何入賬??
法院判決的以房產(chǎn)抵付工程款的情況下產(chǎn)生的法拍費(fèi)和律師費(fèi)賬務(wù)處理
我是增值稅一般納稅人,自產(chǎn)自銷雞蛋,開票金額60萬,無票收入10萬,請(qǐng)問這個(gè)10萬填哪里?
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,取不了對(duì)方給開的發(fā)票,對(duì)方全是個(gè)人且不給開,公司總是往外開票,這種情況怎么做才能少往外開?
老師 公司換法人了 稅務(wù)局也變更了 但是法人登錄時(shí)提示不是關(guān)聯(lián)企業(yè) 是什么原因
100萬到300萬之間的應(yīng)納稅所得額,可以減按50%計(jì)算
好,舉例說明。比方說,企業(yè)一個(gè)年度利潤(rùn)300萬,應(yīng)交所得稅300×25%=75萬元。然后再用75×25%×20%=3.75萬。是這個(gè)意思嗎?
然后應(yīng)交的所得稅是3.75萬?是嗎?
不是的,應(yīng)該是100*25%*25%+200*50%*25%這個(gè)優(yōu)惠政策是這樣列式的
應(yīng)納稅所得額指的就是稅前凈利潤(rùn)?
哦哦,應(yīng)納稅所得額就是應(yīng)納稅金。
那么問題來了,這個(gè)是以年為單位計(jì)算的??墒瞧髽I(yè)繳納所得稅是按月或者是按季度的。就是說沒有轉(zhuǎn)年之前,根本不知道自己的應(yīng)納稅所得額有沒有超過一百萬。如果轉(zhuǎn)年之后,還是沒有超過一百萬,那么之前沒有享受的25%的優(yōu)惠部分,怎么處理?。哭k理退稅嗎?
沒有達(dá)到100萬,就按照100萬以內(nèi)那個(gè)享受呢
可以辦理退稅的,但是最好自己控制下,盡量不操作退稅
這,因?yàn)榘醇径鹊乃枚愐呀?jīng)交過了。沒有轉(zhuǎn)年,也不能做總核算。只有轉(zhuǎn)年后才知道自己能不能享受優(yōu)惠啊?這個(gè)平時(shí)有什么辦法規(guī)避一下嗎?
你公司到年末會(huì)出現(xiàn)應(yīng)納稅所得額的大幅變動(dòng)嗎?
達(dá)到哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就用那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 如果應(yīng)納稅所得額超過300萬,就沒有優(yōu)惠了哈
按照實(shí)際業(yè)務(wù)來,如果出現(xiàn)退稅,是可以操作退稅的