你好,這個一般是低500元的,拿著對方的收據(jù),就可以了
老師請問餐飲公司接待客戶用餐,沒有開票做招待費嗎
以下這些費用,請老師幫我判斷一下屬不屬于業(yè)務(wù)招待費。 1.接送客戶的交通費 2招待客戶的餐飲住宿費 3招待客戶的香煙茶葉酒水費 4招待客戶的水果飲料費 5招待客戶的門票費
老師,支付的招待客戶費用,有餐飲費有加油費有門票,都記業(yè)務(wù)招待費可以嗎?
餐飲店在自己店內(nèi)招待客戶的餐費如何做賬,用給自己開發(fā)票嗎
老師好,公司招待客戶支付的餐飲費是做管理費用的餐飲費,購買名酒贈送客戶和在酒桌上招待客戶的做管理費用招待費,這樣對嗎?
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應(yīng)該給我們開的啥明細的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?
沒就是公司開餐飲業(yè)的,老板接待用餐的這個費用做招待費嗎
做招待費了公司沒有開發(fā)票可以嗎
這個招待是要作為業(yè)務(wù)招待費的
就拿公司銷售菜單做附件,用于公司接待用餐費用這樣可以嗎
這個是可以的啊,很多公司都會拿菜單來句的
我知道是業(yè)務(wù)招待費了,就是沒有收錢的話,就減少成本就可以了嗎
你這個成本是不能夠算的,要直接進入到管理費用業(yè)務(wù)招待費的
貸方收入,計提稅金嗎
是的,你這個是要是同銷售的