你好,是什么原因?扣款是因為質(zhì)量的問題嗎?
去年開的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,今年因某些原因現(xiàn)在要退款給客戶,那么客戶的發(fā)票怎么處理啊?
你好,我們給客戶開了發(fā)票,客戶付款時總會扣錢,那這種要怎么處理啊,能開拆扣發(fā)票嗎
你好,我們給客戶開了發(fā)票,客戶付款時總會扣錢,那這種要怎么處理啊,能開拆扣發(fā)票嗎 客戶拿他們的材料給我們加工,反饋說損耗了他們的材料 也有些是質(zhì)量問題,我們應(yīng)該怎么處理來沖平這個賬
你好,給客戶開了發(fā)票客戶要扣款 少付款,這種需要客戶提供什么?
老師你好,我們貨已交給客戶,客戶款也付了,可是客戶一直遲遲不開票,我們要等客戶說開票才能開票,這種情況我們可不可以要求客戶把這些票開了,我們處于一種很被動的狀態(tài)
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是的,客戶拿他們的材料給我們加工,反饋說損耗了他們的材料 也有些是質(zhì)量問題,我們應(yīng)該怎么處理來沖平這個賬
如果開的專票讓對方認(rèn)證了,開紅字信息表,你們單位給他開紅字發(fā)票,內(nèi)容就是銷售折讓。
可客戶不同意,說開收據(jù)什么的給我們平賬,就是要把發(fā)票開過去然后扣錢,再對賬單里面減也不行
那你們下一次給他開發(fā)票的時候能不能剪出來?
你給他開的是材料費的嗎
他們不同意減,就是要開票就是要扣款
開的勞務(wù)費 加工費
那這種只能你們自己協(xié)商,你跟她說你們扣了我們的錢,我們還得交增值稅,這樣多不劃算。
協(xié)商了很久都協(xié)商不了,這種賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理才能平
差額放到營業(yè)外收支或者是銷售費用。
那沒有發(fā)票,匯算清繳時納稅調(diào)增是吧
你好 對的 需要調(diào)增的
那不是損失嚴(yán)重,還有其它辦法嗎
就是上面兩種方法的 或者他付款及時嗎 走現(xiàn)金折扣 多少天內(nèi)付款給個折扣
需要在合同里面約定好了的