同學(xué)你好 給你開的發(fā)票是全額勞務(wù)費(fèi)的嗎
我們公司跟其他公司合作,共享資源,用到對(duì)方公司銷售平臺(tái),學(xué)員報(bào)讀款項(xiàng)由對(duì)方平臺(tái)代收,入到對(duì)方公戶!然后由對(duì)方公司對(duì)公轉(zhuǎn)款給我們,學(xué)員發(fā)票由我們公司開,但是有些代理商的提成是平臺(tái)自動(dòng)扣款給到對(duì)應(yīng)代理商的,代理商為個(gè)人!我們無法取到發(fā)票,該怎么提現(xiàn)被扣除部分費(fèi)用!例如學(xué)員報(bào)1000元課程,我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員,但是合作方公司系統(tǒng)自動(dòng)扣款100元提成給代理商(個(gè)人)無法取到發(fā)票,還有給到合作方公司平臺(tái)服務(wù)費(fèi)10,最后到我們公司公帳金額為590元,我們?cè)撛趺磶?wù)處理!?。≈x謝!
公司聘請(qǐng)個(gè)人提供一項(xiàng)勞務(wù),勞務(wù)結(jié)束后通過對(duì)公賬戶向?qū)Ψ街Ц秳趧?wù)費(fèi)5萬元,并要求對(duì)方到稅務(wù)局代開發(fā)票,但是過了幾個(gè)月以后,對(duì)方去稅務(wù)局開票的時(shí)候,提示對(duì)方名下有公司,無法由個(gè)人代開發(fā)票,請(qǐng)問付款方該如何處理?
公司跟第三方公司合作,勞務(wù)費(fèi)由第三方發(fā)放,然后開票給我司,收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?(打款5030元,其中5000元是勞務(wù)報(bào)酬,30是對(duì)方收費(fèi))
公司跟第三方公司合作,勞務(wù)費(fèi)由第三方發(fā)放,然后開票給我司,收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?(打款5030元,其中5000元是勞務(wù)報(bào)酬,30是對(duì)方收費(fèi))
公司委托第三方公司代理報(bào)關(guān)事宜,然后報(bào)關(guān)費(fèi)及稅費(fèi)都付給了清關(guān)公司,但是現(xiàn)在收到的發(fā)票有清關(guān)公司的發(fā)票以及海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬,個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
人力資源服務(wù)*人事代理5030 備注:差額征稅5000
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
老師,您好,我覺得您沒有看清楚我的問題。 首先我司收到發(fā)票,就不可能是借:銀行存款,麻煩您看清我的問題好嗎?我司不是勞務(wù)公司。
我們就是付款給了勞務(wù)公司,他們給我們開了紙張人力資源服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)怎么賬務(wù)處理?
同學(xué)你好 你們做、 借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 這樣做