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公司跟第三方公司合作,勞務(wù)費(fèi)由第三方發(fā)放,然后開票給我司,收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?(打款5030元,其中5000元是勞務(wù)報(bào)酬,30是對(duì)方收費(fèi))

2022-02-25 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-25 15:19

同學(xué)你好 給你開的發(fā)票是全額勞務(wù)費(fèi)的嗎

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快賬用戶4099 追問 2022-02-25 15:27

人力資源服務(wù)*人事代理5030 備注:差額征稅5000

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齊紅老師 解答 2022-02-25 15:35

同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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快賬用戶4099 追問 2022-02-25 15:42

老師,您好,我覺得您沒有看清楚我的問題。 首先我司收到發(fā)票,就不可能是借:銀行存款,麻煩您看清我的問題好嗎?我司不是勞務(wù)公司。

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快賬用戶4099 追問 2022-02-25 15:44

我們就是付款給了勞務(wù)公司,他們給我們開了紙張人力資源服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)怎么賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 15:52

同學(xué)你好 你們做、 借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 這樣做

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同學(xué)你好,看這部分勞務(wù)是不是構(gòu)成你們的主營業(yè)務(wù)的成本 借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2022-09-03
同學(xué)你好 給你開的發(fā)票是全額勞務(wù)費(fèi)的嗎
2022-02-25
同學(xué)你好 你們這個(gè)收入是差額?你可以做無票收入,要交增值稅的,打到個(gè)人帳戶的是工資嗎
2020-10-11
你好,學(xué)員,可以抵扣的 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-03-10
您好,可以作為成本的這種的
2023-05-23
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