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小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是怎么計算怎么繳納的呢@郭老師

2022-02-25 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-25 14:51

你好;? ? ?如果符合小微企業(yè) 的話 ; 那么年應(yīng)納稅所得額是低于100萬; 所得稅? ? = 利潤 *2.5%計算 ; 100萬-300萬? ? ? ? ??所得稅? ? 按利潤 *10? %計算? ? ; 超過300萬按25%? ?

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快賬用戶5484 追問 2022-02-25 15:10

公戶轉(zhuǎn)款可以不用對方開發(fā)票的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 15:13

?你好;? ? 可以;但是你做賬成本費(fèi)用 匯算就得調(diào)增處理的 會影響你所得稅的??

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快賬用戶5484 追問 2022-02-25 15:15

對方公戶收到錢可以不用做賬的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 15:20

?你好;? ?要做賬;? ?如果是收入 你 不做賬報稅會偷漏稅的??

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快賬用戶5484 追問 2022-02-25 15:21

那我轉(zhuǎn)款給她,她說不開發(fā)票給我

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快賬用戶5484 追問 2022-02-25 15:24

個體工商戶注銷后,重新注冊了個新公司,那么這個個體戶的資產(chǎn)、庫存耗材之類的,要盤點(diǎn)做到新公司這邊來是嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-25 15:28

?你好;? ? ?不開票 對方也得報無票收入的;? ?如果不報就是偷漏稅的;? ? 是的?

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快賬用戶5484 追問 2022-02-25 15:30

那原先個體存有的負(fù)債、債權(quán),債務(wù)之類的呢?是不是注銷前清理掉了,和后面這個新注冊的公司沒有關(guān)聯(lián)呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 15:34

?你好;? ? ? 是的 。 就與現(xiàn)在 沒有關(guān)系的??

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快賬用戶5484 追問 2022-02-25 15:49

那如果是工資類的呢?比如注銷了,工資這一塊怎么報?怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 15:59

?你好;? ? 工資 這塊? ?要看你是哪個公司的員工 ;? 對應(yīng)的工資里面 去報個稅的??

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你好;? ? ?如果符合小微企業(yè) 的話 ; 那么年應(yīng)納稅所得額是低于100萬; 所得稅? ? = 利潤 *2.5%計算 ; 100萬-300萬? ? ? ? ??所得稅? ? 按利潤 *10? %計算? ? ; 超過300萬按25%? ?
2022-02-25
不好意思,我點(diǎn)錯了,抱歉
2022-02-25
您好 這樣計算繳納的 應(yīng)納稅所得額*適用所得稅稅率
2021-06-01
你好你看這個?你這個滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*2.5%,減免稅額=實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*2.5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(實際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*2.5% 減免稅額=實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%-100萬*2.5% 繳納是這個按季度去繳納,根據(jù)你利潤表上面本年累計數(shù)去填寫,這個減免稅額填寫30表或者是匯算清繳填寫40表第一欄就可以,
2021-06-01
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2022-07-13
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