你好,你們已經(jīng)認(rèn)證了,這種情況下不用退票的,直接自己留存著就行。
我是銷售方,紅沖購貨方已認(rèn)證抵扣的專票,需要讓對方把紅字發(fā)票信息表打印紙質(zhì)出來給我嗎?他只給我了編碼,還有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要讓對方退回來嗎?
對方說發(fā)票抬頭提供錯了,讓重新開,說沒有抵扣,把發(fā)票拿過來了,他們是不是也要開紅字的發(fā)票給我們,還是我們自己開紅字
我自己認(rèn)證的發(fā)票,因?yàn)楣催x了不抵扣,認(rèn)證錯了,我讓對方重新開了發(fā)票過來,我自己把紅字信息表給他了,但是他還要抵扣聯(lián),可以嗎?
老師,對方開給我們的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這項業(yè)務(wù)作廢了,他們自己可以開紅票嗎?還是我開紅票信息表
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
是呀,我知道的,相當(dāng)于紅沖了,而且在稅控盤里紅字信息表有編號,記賬聯(lián)我已經(jīng)記賬裝訂了,已經(jīng)和他講是紅沖不是作廢,他還是要,然后現(xiàn)在說把抵扣聯(lián)給他們
你好,這個是當(dāng)月的發(fā)票嗎,他們作廢。
就是我的意思是說,給他們抵扣聯(lián)也沒關(guān)系吧,因?yàn)檫@個票已經(jīng)紅沖了
你好,就不應(yīng)該給他們,對方這個要求很無理,你可以給這個你們自己協(xié)商。
12月份開的發(fā)票,當(dāng)月我認(rèn)證了,并且入賬了,2月份初發(fā)現(xiàn)認(rèn)證錯誤了,于是咨詢稅務(wù)局,需要在稅控盤里面進(jìn)行紅字信息登記,之后我登記了之后,要求對方給我重新開,月底她們非要抵扣聯(lián),非要讓我把發(fā)票給過去,就是扯皮不斷的,非要
我也知道這個要求很無理,就是說現(xiàn)在順著他們,給他們抵扣聯(lián),沒關(guān)系吧,當(dāng)時我認(rèn)證的也是不抵扣
你好,那就給他,你硬不過人家的,你就按照對方的來。