你好你是要算計(jì)提所得稅金額嗎
我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),在利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的時(shí)候是按照15%計(jì)提嗎?
老師您好,我們公司是小微企業(yè),同時(shí)也是高新企業(yè),年利潤(rùn)是在76萬(wàn),想問(wèn)下所得稅是按照高新的15%繳納還是按照小微企業(yè)的2.5%計(jì)算繳納?
老師,我公司是小規(guī)模高新技術(shù)企業(yè),利潤(rùn)是16140.84,企業(yè)所得稅是按照0.025計(jì)算還是15%。利潤(rùn)表中有一個(gè)加計(jì)扣除52500
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率15%是指超過(guò)利潤(rùn)總額300萬(wàn)的部分按15%?還是利潤(rùn)總額全部按15%計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)購(gòu)置設(shè)備、器具企業(yè)所得稅前一次性扣除100%加計(jì)扣除,是在利潤(rùn)總額前中扣除嗎?影響的是當(dāng)期所得稅還是遞延所得稅?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
是的,老師
你看看你申報(bào)主表應(yīng)納稅所得額按照扎個(gè)計(jì)提稅金
老師,現(xiàn)在沒(méi)有系統(tǒng)數(shù)據(jù),了解這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算出來(lái)的,目前帳上面是盈利16140.84
這個(gè)要看你主表應(yīng)納稅所得稅,不是光看利潤(rùn),因?yàn)闀?huì)有一些調(diào)整項(xiàng)目,要按最終的應(yīng)納稅所得額計(jì)算這是數(shù)據(jù)才準(zhǔn)確
如果不看這個(gè)的話,正常計(jì)算是怎么計(jì)算呢,現(xiàn)在系統(tǒng)正在升級(jí),進(jìn)入不了
我上面給您發(fā)的這句話您看懂了嗎這個(gè)要看你主表應(yīng)納稅所得稅,不是光看利潤(rùn),因?yàn)闀?huì)有一些調(diào)整項(xiàng)目,要按最終的應(yīng)納稅所得額計(jì)算這是數(shù)據(jù)才準(zhǔn)確