你好!建議選擇按照小微企業(yè)的2.5%計算繳納
老師好!在2021年預(yù)申報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報利潤是正數(shù)有10萬利潤總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師您好,我們公司是小微企業(yè),同時也是高新企業(yè),年利潤是在76萬,想問下所得稅是按照高新的15%繳納還是按照小微企業(yè)的2.5%計算繳納?
老師好,小微企業(yè)的高新是不是用處不到,比如當(dāng)年的稅前會計利潤100萬,那按照現(xiàn)在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新對那些利潤超300萬的企業(yè) 比較有用
公司是高新技術(shù)企業(yè),如果是應(yīng)納稅所得額在300萬以內(nèi),是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策繳納企業(yè)所得稅。如果在300萬以上,那么是全部按照高新技術(shù)企業(yè)去算企業(yè)所得稅嗎?
老師好,現(xiàn)在小微企業(yè)利潤不超過100萬是按照2.5%繳納企業(yè)所得稅。如果是利潤105萬呢?是怎么計算企業(yè)所得稅???
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
老師,再問下,是否影響高新的加計扣除?
你好! 不影響加計扣除的
這個可以選擇的嗎,我以為是稅務(wù)局直接認(rèn)定的,直接繳納的。
是可以選擇的,不用稅務(wù)局認(rèn)定的
說的我好緊張,,最怕給我太多選擇,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝