你好? ? 你們是不是報表勾稽有這個差異金額了 ???

老師你好,為何我的預(yù)付賬款21年年初跟20年年末對不上呢?預(yù)付賬款年末在貸方,是否需要用分錄調(diào)整?且應(yīng)付賬款年初年末是同樣的數(shù)據(jù),正常不應(yīng)該是20年期末等于21年期初嗎?用的是金蝶系統(tǒng),請老師解答。謝謝。
20年原材料期末的余額與21年1月的期初余額對不上,我手動在21年的期初那里填差異上去了,會有影響嗎
我們20年的賬,去年稅務(wù)局查賬,重新做了,現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對不,老師具體有啥好點的辦法沒,
老師21年3月調(diào)過20年的賬,所以20年年末和21年年初數(shù)對不上,有什么辦法可以調(diào)整21年的期初和20年的期末能對上呢
因為要去審計報告,有一筆20年財務(wù)費用沒有做進來,21年的期初余額又有那一筆費用,導(dǎo)致20年期末未分配利潤與21年期初未分配利潤對不上,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?
老師你看看這是20年12月和21年12的資產(chǎn)負債表
?你好;? ?要看你做了什么分錄 。? ? ?
直接在20年的賬套里面調(diào)整的數(shù)據(jù),賬對上了,就是和21年的期初對不上,現(xiàn)在想把21年的期初和調(diào)整過的20年的期末數(shù)對上,主要想結(jié)果期初和期末數(shù)銜接問題
?你好;? 期初你調(diào)整過 以前年度損益調(diào)整 或者 利潤分配科目的。 就是會導(dǎo)致你期初不對的? ?; 會有一個差異金額? ?
那在21年怎樣調(diào)整這個差異數(shù)
?你好;? ? ? 你系統(tǒng)軟件是調(diào)整不了差異的;? 好多軟件調(diào)整不了這個差異; 你就記住這個差異即可? ?
申報和出匯算報告這個數(shù)據(jù)過不了
?你好;? ?你申報稅務(wù)系統(tǒng)的? 自己導(dǎo)出來 重新調(diào)整下載上報? ?
好的謝謝
?不客氣的。 就得麻煩你自己調(diào)整下才行? ?