你好,你們是重新做在了2020年是吧?然后2021年期初沒動?

老師,我2020年末的報表沒有出來,后來急著做21年的賬,就重新建賬套開始今年的賬了,不過重新建的賬期初余額都是錄的0,我現(xiàn)在如何把20年末的資產(chǎn)負債表數(shù)字錄到今年賬套啊
20年4月份的賬做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負責表第二季度的未分配利潤直到后面的季度都存在差異,是不是要去稅務局改19年的期末數(shù)和20年的期初數(shù)這樣才對?
我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計提了。我自己的財務軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務那邊的財務數(shù)據(jù)怎么辦呢?匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務那邊21年的年初數(shù)會跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務網(wǎng)上的年初數(shù)嗎?還是說他會自動按新的年度報表的數(shù)據(jù)為準自己更改過來?
我們20年的賬,去年稅務局查賬,重新做了,現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對不,老師具體有啥好點的辦法沒,
老師我們20年財報做過備案的審計了,但是現(xiàn)在審計跟賬面錯了兩萬的利潤,我要去稅局改21年的財報,年初要按20年的審計報告填,等于21年的財報的年初跟審計一致,跟賬面不一致,可以嗎?我20年的審計需要跟20年的賬面必須一致嗎
法人名下的專利技術(shù),實際是公司在用,該專利發(fā)生的維權(quán)費用開票為法人抬頭的,可否入公司費用
一個建筑總包公司,拿到一個工程如何分包一般是哪個部門定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬合作費用,對方公司要求必須公對公轉(zhuǎn)賬給我,但我自己名下沒有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務會比較合理呢?或者有沒有其他合理的對公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項目利潤計算就是收入減費用嗎
你好老師營收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開票未收款的金額,有點蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費,現(xiàn)在對方提供了一張明細表,讓我給開烘干費發(fā)票,之前從來沒開過,不知道怎么開,老師能指導一下嗎,
老師您好,兩個問題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個稅系統(tǒng)里連同工資一起申報個稅么?如果申報個稅工資與個稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實發(fā)工資4800元,但是個稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報5040元申報么?
老師,我的提問問題時間還有2天,過了時間是不是就沒有這個權(quán)限了,之前提問的還能看見嗎?其他同學提問的還能看見嗎?
對的,我們是今年六月份調(diào)的20年的賬,所以期初數(shù)跟調(diào)整20年的期末數(shù)對不上
你調(diào)的賬需要連續(xù)(也就是滾調(diào))到2021年初,你調(diào)整的如果是損益類科目,過渡到未分配利潤科目,如果是資產(chǎn)負債表科目,直接調(diào)整對應科目。
那就是現(xiàn)在具體怎么調(diào),20年十二月份的重新調(diào)嗎,
對,你應該在上一年報表中先調(diào)整了,意思就是把你今年6月份調(diào)的賬,在2020年調(diào)了
前面的賬一直代賬公司做,現(xiàn)在人家也不會調(diào)
我這樣給你說吧,你們應該是費用票放多了,稅務局那里沒通過,你就把上一年的報表中,把損益類科目調(diào)整到未分配利潤,減少未分配利潤,意思就是? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整——管理費用? ?
好的老師,謝謝,
不客氣,開心每一天喲。