 
                            你好,紅色發(fā)票信息表上的稅號(hào),是之前錯(cuò)誤的稅號(hào),而不是正確的稅號(hào)?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你我于星期四的時(shí)候開(kāi)了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購(gòu)買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有沒(méi)有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開(kāi)具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無(wú)法開(kāi)具。然后我仔細(xì)核對(duì)了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無(wú)任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對(duì)方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無(wú)法成功,想問(wèn)一下為什么對(duì)方在自己稅盤(pán)當(dāng)中沒(méi)有我開(kāi)具的這張紅字信息表呢、
你好老師,我公司是銷方,上月開(kāi)了一張專票,貨物名稱錯(cuò)誤了,這月需開(kāi)紅字發(fā)票沖銷。但購(gòu)買方上月已扺扣,經(jīng)過(guò)與購(gòu)買方溝通,她們?cè)诙惐P(pán)上填開(kāi)了紅字專票信息表,審核已通過(guò)。但我這邊在稅盤(pán)上直接開(kāi)票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
我們8月開(kāi)個(gè)客戶一張專票,稅號(hào)有一位數(shù)是0,但是我們開(kāi)成了字母O,現(xiàn)在10月我們想要開(kāi)紅字信息表,我開(kāi)一樣和之前給客戶錯(cuò)誤的稅號(hào),上傳時(shí),說(shuō)這個(gè)稅號(hào)不存在,我開(kāi)客戶正確的稅號(hào),說(shuō)我發(fā)票不存在,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況怎么處理
上月一張發(fā)票因稅號(hào)錯(cuò)誤需要沖紅,我是銷售方,我按原發(fā)票填制紅色發(fā)票信息表,上傳后開(kāi)紅色發(fā)票無(wú)法更改稅號(hào),如果按正確稅號(hào)申請(qǐng)信息表顯示上傳不通過(guò),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦
我是購(gòu)買方上個(gè)月收到發(fā)票已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在稅控盤(pán)里開(kāi)了信息表,銷售方說(shuō)沒(méi)查到信息,他自己在發(fā)票平臺(tái)里申請(qǐng)開(kāi)具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票平臺(tái)顯示,我取得一張紅字發(fā)票,有0張發(fā)票被沖紅,啥意思?可需要什么操作了?
 
                老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開(kāi)出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國(guó)外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無(wú)法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問(wèn)這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來(lái)滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒(méi)產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


如果按錯(cuò)誤的稅號(hào)上傳成功了,在開(kāi)具紅色發(fā)票的時(shí)候錯(cuò)誤的稅號(hào)無(wú)法更改怎么辦
你好,紅色發(fā)票信息表上的稅號(hào),是之前錯(cuò)誤的稅號(hào),而不是正確的稅號(hào)? 先用錯(cuò)誤的稅號(hào),把之前錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票紅沖 然后再按正確的稅號(hào)開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票啊?
在開(kāi)具藍(lán)色發(fā)票不顯示是這個(gè)月的日期了嗎?那還是上個(gè)月的嗎
你好,再按正確的稅號(hào)開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票,日期是現(xiàn)在的?
是這樣的,這張發(fā)票對(duì)方?jīng)]勾選,但是我們勾選了,需要做什么納稅調(diào)整嗎
你好,不需要做什么納稅調(diào)整的