勞務(wù)派遣差額征稅會計分錄 如果是一般納稅人: 1、全額確認收入與銷項稅額: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、確認可扣減的成本費用: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——五險一金 “應(yīng)付職工薪酬”按照工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、非貨幣性福利、社會保險費、住房公積金、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費、帶薪缺勤、利潤分享計劃、設(shè)定提存計劃、設(shè)定受益計劃、辭退福利等科目設(shè)置明細賬進行明細核算。 3、月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

老師,想請問一下,這張票如何做賬?5個點的差額征稅,勞務(wù)派遣,小規(guī)模,麻煩幫忙寫一下分錄
老師好,麻煩問一下勞務(wù)派遣公司屬于差額征稅,開增值稅專用發(fā)票的會計分錄怎么做?
勞務(wù)派遣公司采取差額征稅,6月開普票一張10萬,代發(fā)工資代交社保等;另開普票一張5千,管理費。麻煩老師指導下申報時如何填寫。
勞務(wù)派遣公司開具的單張差額征稅發(fā)票如何做會計分錄例:發(fā)票金額:37706.95元,稅額19.05元,價稅合計:37726元,備注內(nèi)容:差額征稅:37326元,這張發(fā)票內(nèi)容的會計分錄,麻煩老師給寫一下,謝謝!
老師,我是小規(guī)模納稅人,我是購方,公司取得了一張勞務(wù)派遣的差額普票,該如何入賬做分錄?
老師,現(xiàn)在工程物資是在申報表里是填在哪個科目了呢、》
老師,個人出租給公司辦公,要交稅嗎?要開什么發(fā)票稅率多少呀?
6萬的家具做5年折舊。每個月6萬*0.95/5/12=950累計折舊?,F(xiàn)在折舊完了,殘值3000怎么處理?需要做分錄嗎?家具還在使用
酒店個體戶申報經(jīng)營所得,彈出這個頁面要怎么處理
請問總分支機構(gòu)匯總申報分公司的企業(yè)所得稅申報表是按匯總金額申報還是按自己的收支金額申報?
本期印花稅怎么申報,從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉(zhuǎn)賬實繳注冊資本了在稅務(wù)上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時候,是不是要把這個虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
小規(guī)模的
同學想問什么小規(guī)模企業(yè)呢?不同的賬務(wù)處理不同呢?
老師你沒看我的問題嗎?我問的是小規(guī)模勞務(wù)派遣5個點的差額征稅的賬務(wù)處理,一張票稅額34.29,不含稅金額21669.89,價稅合計21704.18 然后備注欄寫的差額征稅20984.18 這樣的一筆賬務(wù)如何做分錄?
抱歉,同學,因為你的問題材料里面沒有圖片
不好意思,之前沒看見圖片太大,上傳不了,我剛描述了一下,你幫我看看,謝謝
同學,賬務(wù)處理是一樣的,只是將稅金科目修改為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了
那主營業(yè)務(wù)收入就是發(fā)票上不含稅收入21669.89元嗎?因為稅額其實不是5個點
是的,同學的理解是對的