通常使用的第二個方式去設(shè)計。
老師您好,請教,公司為員工購買社保,入賬時入了管理費用-職工薪酬福利-社保費了,這樣豈不是占用了我的福利費支出,還是說,福利費的14%扣除,我只需要看"管理費用-職工福利薪酬-福利費"這個科目計算?
1.小規(guī)模,應(yīng)交稅費-增值稅,可否直接使用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目 2.管理費用,管理費用-管理人員職工薪酬-工資,管理費用-管理人員職工薪酬-福利費,管理費用-管理人員職工薪酬-獎金,管理費用-管理人員職工薪酬-社保,這樣設(shè)置合理嗎,還是管理費用-工資/獎金/福利費/社保?
老師,關(guān)于職工福利,工會經(jīng)費,福利費,是放二級科目還是三級科目? 1、是放管理費-職工薪酬--福利費 / 工會經(jīng)費 / 福利費, 2、還是直接放管理費---福利費 / 工會經(jīng)費 / 福利費,
老師,職工福利和社保費,是放管理費--職工薪酬--職工福利 / 社保費, 還是管理費--職工福利 / 社保費,是哪個才是對的
給員工買的意外險必須要計提嗎? 計提時:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 貸:銀行 還是不計提直接放到管理費用 借:管理費用-福利費 貸:銀行
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對