你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出現(xiàn)在余額在貸方嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄來?以前沒有遇到過,不知道怎么做了
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整
過去遺留的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,不知道是留抵的什么票,就想把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)沒,這個可以做分錄嗎
不符合留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
老師,您好!我想請教一下就是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵下個月抵扣會計(jì)分錄是怎樣做的?怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留抵?。?/p>
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
抱歉老師我表達(dá)錯了,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額
管理費(fèi)用二級科目寫什么
管理費(fèi)用二級科目可以寫其他。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
銀行余額調(diào)節(jié)表具體怎么做呢,這個是作為記賬憑證最后東仔憑證里嗎
你好,現(xiàn)在是什么原因不一致?
不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
具體的是什么原因不允許抵扣?
比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那之前的沒有原因的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為啥進(jìn)管理費(fèi)用呢
你好,你找不到原因,所以給你放到了管理費(fèi)用里面。
哦,好的明白了
不用客氣,工作愉快。
賬面上庫存現(xiàn)金390萬,這個是不是也沒太多了
是不是不合理
好不合理啊,你得看一下這個錢用在哪里了。