你好 這個(gè)是做錯(cuò)了,金額應(yīng)該不大 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息等科目
老師,請(qǐng)問(wèn)整一年四季度的利息收入錯(cuò)入了方向(貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入),應(yīng)該怎么調(diào)整?
利息結(jié)息。入賬錯(cuò)誤了,當(dāng)時(shí)寫(xiě)成:借 銀存 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師,調(diào)整去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用,本來(lái)是利息收入,錯(cuò)誤記入利息支出了,審計(jì)報(bào)告也出了,我在今年3月怎么調(diào)整
財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收益記到了貸方,應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
老師,銀行收到結(jié)息款,記賬的時(shí)候,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,對(duì)嗎?為什么提示[財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入]方向不正確,會(huì)對(duì)利潤(rùn)表的取值公式造成影響。需要調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入的借貸方問(wèn)嗎?謝謝
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱(chēng)變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱(chēng)?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷(xiāo)售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票,廠(chǎng)家還未給銷(xiāo)售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢(xún)這張發(fā)票