同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
以前收到銀行結(jié)息做的會(huì)計(jì)分錄是 借,銀行存款 100 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100(正數(shù)) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,那我應(yīng)該如何調(diào)整錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄,已經(jīng)結(jié)賬
利息結(jié)息。當(dāng)時(shí)入賬錯(cuò)誤了:借 銀存 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 應(yīng)該是借:銀存 1.24 借:-1.24 我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢?
利息結(jié)息。入賬錯(cuò)誤了,當(dāng)時(shí)寫成:借 銀存 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師 日常存款利息收入做賬時(shí) 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 利息收入金額寫在借方 用負(fù)數(shù)嗎?
假如收到利息10元。 正確的憑證 :借銀行存款10元,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10元。 入的錯(cuò)誤憑證: 借銀行存款10元,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用-10元。 只是科目入錯(cuò)了,對(duì)利潤(rùn)沒有影響,對(duì)嗎?
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
總賬會(huì)計(jì)還有做應(yīng)收應(yīng)付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批為什么對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收賬款的準(zhǔn)計(jì)分認(rèn)定,而不是銷售收入完整性認(rèn)定?謝謝
老師你好,個(gè)體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個(gè)人名,對(duì)外出租,是個(gè)人代開發(fā)票給承租方還是個(gè)體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
利息收入1.24 老師,你能帶數(shù)給我寫下分錄嗎
息:借:銀行存款1.24,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 -1.24
我之前做過賬了,應(yīng)該怎么修改呢
紅沖之前的,做上面這個(gè)正確的
不對(duì)啊,之前就做過銀行存款了啊。你能帶數(shù)寫下嗎
紅沖了再重做銀行存款還是一樣的
老師,你能寫個(gè)完整的嘛
你得自已寫紅沖的,我不知道你原來做的是什么
紅沖了就相當(dāng)沒做,再補(bǔ)做正確的就全了
借 銀存 1.24 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入1.24 這是原來寫的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正。你寫清楚一點(diǎn),謝謝
借 銀存 -1.24 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-1.24
息:借:銀行存款1.24,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 -1.24
然后再寫,借:銀行存款1.24,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 -1.24是這樣嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的